同学,你好
借:银行存款
贷:应收账款
营业外收入

老师好,我想问一下,我们是小公司,我们欠别的公司的钱一直挂账上,老板说不还了让我处理一下,这个怎么处理?
老师,你好,对方的甲方给我们公司公户打钱了,因为这个对方没有公司,所以他的甲方把钱打给我们了我们在把这个钱还给对方这个人,这个还款的时候该怎么写
老师我想请教一个问题,我们欠对方公司的钱,但是对方公司注销了,我们把钱打到了对方法人账户上需要什么资料证明不?
老师你好,我们公司一般纳税人公司欠个人的款超过一年180万,还有个人欠我们公司的钱50万,这两种分别怎么样处理呢?
我们公司好几年的应付,(对方不给开票了, 咋处理一下呢,)还有的是欠供应商钱。实际不欠了、账上还挂着来
员工因工伤辞职,公司赔付的一次性就业补助金、住院期间的护理费和伙食费,合计2万五,是否需要申报缴纳个税?
老师好,我是个人 开票了100万 没有任何成本发票 那这个生产所得税要交多少的 有没有计算表
我给客户支付了4000货款 然后票就收到3999 那这1块差异怎么做账
老师,公司2022年和2023年计提的工资,发放工资时少发了,合计有3600元,现在做汇算清缴工资需要补调增吗?
刚接前提是财务的账,发现情况是,开票时,做应交税费-销项税额,收到发票时做,应交税费-进项税额,月未没有结转未交增值税科目,到次月时交增值税时,做一笔分录是,借:应交税费- 已交税金,贷:银行存款,这样做能行吗?
企业所得税汇算清缴里面的高新技术是说贴息还是高新技术的什么?
老师,您好我家是内帐,卖了4台缝纫机置换了了4台新的,补付1万元,但是卖的4台旧缝纫机原来没有计入固定资产,我可不可以这样做分录,借:固定资产12000元 贷: 营业外收入 2000元 银行存款1万元
怎样找到刚才提问过的老师再次提问
老师,小企业会计准则下收到以前年度的附加税退税怎么做账务处理?
老师就是我的社保客户端我明明已经缴费了,并且成功了,但是我的申报记录那里的缴费转态是未交费是什么意思