学员,您好,建议如下:步骤一:签订服务协议(前置关键) 您公司与甲公司应签订一份《金融服务协作协议》或《市场推广服务协议》,明确约定: • 服务内容:甲公司在其销售过程中,向终端客户推介、协助申请并通过贵司指定的金融公司办理贷款。 • 费用标准:约定服务费的计算基础(如:成功放款的贷款金额)和比例(即2.5%),或明确由您公司收到金融公司手续费后按约定比例支付。 • 发票开具:明确约定甲公司收到费用后,应向您公司开具**“现代服务—经纪代理服务”或“市场推广服务”** 等内容的增值税发票(通常为6%税率)。 这是整个流程合规的基础,证明了业务的真实性和价格的公允性。 步骤二:业务流程与账务处理 以下流程基于上述协议展开: 1. 您公司收到金融公司手续费: o 业务:金融公司支付7.5%手续费。 o 税务:您公司向金融公司开具6%税率的服务费发票。 o 会计处理: o 借:银行存款 o 贷:其他业务收入 / 主营业务收入(金融服务) [对应7.5%的全额] o 应交税费——应交增值税(销项税额) 此时,您公司按总额法确认了全部7.5%的收入。 2. 您公司向甲公司支付服务费(2.5%): o 业务:根据协议,计算应支付给甲公司的2.5%服务费。 o 流程:要求甲公司就这笔2.5%的费用向您公司开具合规的增值税发票(服务费发票)。 o 会计处理: o 借:销售费用——服务费 / 市场推广费 [或“主营业务成本”如果该服务与您主业直接相关] o 应交税费——应交增值税(进项税额) [取得甲公司发票的进项税] o 贷:银行存款 o 税务影响:您公司支付给甲公司的2.5%,取得了甲公司开具的发票,可以作为成本费用在企业所得税税前扣除,其进项税额也可以按规定抵扣。 3. 最终结果: o 您公司的报表体现:收入7.5%,成本/费用2.5%,毛利为5%。这与您“留5%、给2.5%”的商业意图一致。 o 整个链条发票完整,资金流、发票流、合同流一致,业务实质清晰。

老师您好,我公司: 主要业务是:服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备,我们提供场地、维护、以及电能,来给甲方提供服务,主要消耗的是电,收入是服务费! 1,公司收到的发票主要是电费发票,电费发票比较多,电费发票是按照13个点开进公司的! 2,公司给甲方开出去的是服务费发票,税率百分之6,但税局说我们主要消耗的是电,产生的收入相当于卖电收入,所以要按照13个点算“销售货物-电费”,不能按照6个点计算服务费,这样就产生了税差,要补交税款,但是我们确实是做服务行业的!请问这样合理吗?我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊! 3,我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业,为什么他们交电费是按照13个上税,他们给客户开餐费发票就能是6个点?就是因为我们用电多么?
老师您好,我们公司是房地产公司,我们有两栋办公楼,公用一个变压器,现在把1号办公楼整体全出租给甲公司了,但是电力局只能给我们公司开专票,甲公司非得要票,像这种情况怎么处理?我们用的是电费分割单,但是甲公司交来的款,我们还要应交增值税转出,我们这还有这样操作的,电力局给我们公司开票,我们公司再给甲方开票的。这样可以吗?这样双方就都可以抵扣了,但是我不知道到这样合规吗?我们的经营范围里没有电的经营范围啊
老师好,有个小问题需要咨询一下,我们公司与其他另外两家企业合作签了合同,运输方式是汽车运输,然后合同签订是一票制,货物直接从上游发货到我们公司下一家,然后上游给我开了按实际金额加了运费开了进项票,然后上游给了我发货单,下游公司收到货直接在发货单上面签字确认给我们公司了,现在问题就是物流这块问题,没有体现出我们公司,就凭合同一票制,上下游货物签收单可以吗?四流合一是不是差一个物流?汽车配送那个公司又不会给我们提供发票,这中间需要怎么做才合理合规?
老师,我们公司是企业咨询公司,给5商家形成联盟,他们各自出一款免费产品,到店体验核销,为了促成成交,我们公司自行从电商平台低价49元采购进一款水杯,打包进这个联盟里,形成一张联盟卡,这个联盟卡售价99,由于其他5家都是以后核销的,所以,现在只有我们公司有成本,对外就是这个联盟卡99元,购买就送价值99元的一个水杯,我是小规模纳税人,购买水杯的时候,公户给平台付款,平台给公司开发票,然后平台按照客户名单,去给他们发送水杯,请问这个怎么做账合适?这个是算我们公司买卖水杯?还是视同销售,赠送水杯?怎么做缴纳的税最少?
老师好!我们是汽车销售公司,顾客按揭贷款买车,金融公司有收我们的贴息,然后之前一直没有开发票,这笔被扣走的钱也是从我们预付给厂家的预付款中扣走的,现在收到了一张累计扣贴息款的普票,那我现在怎么入账?是直接借财务费用—利息费用贷预付账款—厂家这样吗?
老师好,房东给我们开租金发票3万元,她个人需要交什么税,
老师,我们是一网汽车经销,然后发展了下线,甲公司,现在这样情况,甲公司从我们公司进车销售,同时卖给他们自己客户,但是贷款还是按照我们这边金融公司走, 金融公司就给我们7.5%手续费(我们开票服务费6个票给金融公司),这7.5我们只留5%,还要给2.5%给甲公) 现在我想知道我怎么给2.5%手续费给甲公司, 该怎么正规流程,税局认可呢,合情合理@郭老师
老师,股东用设备投资,股东是个人,那他需要缴纳什么税,
哪种类型的企业哪种农产品,开免税,企业进货可以抵扣百分之9%
25.1出口的,25年开具了销项发票,当时是暂估了成本 现在一直未收到外汇,导致我们没有钱付给供应商,供应商不开进项发票给我们 现在5.31汇算清缴了,如果进项发票一直不开的话,所得税要补缴,然后增值税不用交。 这笔出口36个月之后还是收不到外汇的话,是不是得视同内销了,到时候补增值税是吗
老师,您好,我们公司2024年处置了两台使用过的固定资产,然后增值税缴纳了,但是汇算清缴里面我没有填,现在去更正可以吗。
老师,我司是小规模纳税人的咨询服务公司,公司开发票1万,合同1万,为了尽快收款,收了9000.余下1000就不收款了。那这笔分录如何做
老师要发32262.47元工资,需要缴纳多少个税,月工资没有其他扣除
老师,阿里国际平台,已收汇,可以按0110直接报关出口吗,需不需要按照三方贸易,进出口公司报关出口退税香港公司?
增值税专用发票备注栏,如:银行名称写张三市方李县徽行,现改为李四市方李县徽行,写成之前的可以吗?(名称未变只是所属市变37