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我公司有个车去年卖掉了,财务报表里固定资产减少了10万,那我汇算清缴的时候,在资产折旧清单那张表里填报固定资产的原值我是填跟前年一样的数还是减少10万的金额?涉及到的折旧资产处置损益怎么填报?

2026-04-27 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-27 17:03

填写原值与去年一样呢 资产处置的损益是盈利?还是损失?盈利不需要单独填写的

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快账用户7253 追问 2026-04-27 17:03

损失,那财务报表反应的固定资产的价值就是100万,汇算清缴显示110万对吗?

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快账用户7253 追问 2026-04-27 17:04

我账上都已经没有那个东西了 ,汇算清缴的表上原值为啥还要按最初的历史成本的吗?

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齐红老师 解答 2026-04-27 17:08

报表的期末余额,可能比汇算的金额小,因为存在资产清理

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快账用户7253 追问 2026-04-27 17:10

所以这个是没有问题的是吧?那我明年汇算清缴的时候需要减掉这个已经清理掉的固定资产吗?还是说之后一直就是不一致的状态?

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齐红老师 解答 2026-04-27 17:23

第二年就可以去掉了 因为账面也不存在了

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填写原值与去年一样呢 资产处置的损益是盈利?还是损失?盈利不需要单独填写的
2026-04-27
你好,你看一下你还有其他的固定资产吗?如果没有的话,这里填写。
2023-03-25
同学你好 对的 应该直接填写本年折旧的金额
2022-05-12
同学你好 1.第1列“资产原值”:填报纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额。 2.第2列“本年折旧、摊销额”:填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额。 3.第3列“累计折旧、摊销额”:填报纳税人会计核算的累计(含本年)资产折旧、摊销额。 4.第4列“资产计税基础”:填报纳税人按照税收规定据以计算折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额。 5.第5列“税收折旧、摊销额”:填报纳税人按照税收规定计算的允许税前扣除的本年资产折旧、摊销额。 第8行至第14行、第26行第5列“税收折旧、摊销额”:填报享受相关加速折旧、摊销优惠政策的资产,采取税收加速折旧、摊销或一次性扣除方式计算的税收折旧额合计金额、摊销额合计金额。本列仅填报“税收折旧、摊销额”大于“享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额”月份的金额合计。如,享受加速折旧、摊销优惠政策的资产,发生本年度某些月份其“税收折旧、摊销额”大于“享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额”,其余月份其“税收折旧、摊销额”小于“享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额”的情形,仅填报“税收折旧、摊销额”大于“享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额”月份的税收折旧额合计金额、摊销额合计金额。 6.第6列“享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额”:仅适用于第8行至第14行、第26行,填报纳税人享受加速折旧、摊销优惠政策的资产,按照税收一般规定计算的折旧额合计金额、摊销额合计金额。按照税收一般规定计算的折旧、摊销额,是指该资产在不享受加速折旧、摊销优惠政策情况下,按照税收规定的最低折旧年限以直线法计算的折旧额、摊销额。本列仅填报“税收折旧、摊销额”大于“享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额”月份的按税收一般规定计算的折旧额合计金额、摊销额合计金额。 7.第7列“加速折旧、摊销统计额”:用于统计纳税人享受各类固定资产加速折旧政策的优惠金额,按第5-6列金额填报。 8.第8列“累计折旧、摊销额”:填报纳税人按照税收规定计算的累计(含本年)资产折旧、摊销额。 9.第9列“纳税调整金额”:填报第2-5列金额。
2022-04-26
1. 第 2 列「本年折旧、摊销额」 只填本年正常计提折旧的贷方发生额:10 万 借方 15 万是处置资产冲销的累计折旧,绝对不能减、不能填进去。 2. 不是填资产负债表固定资产账面价值 本表填的是原值、累计折旧,不是账面价值(原值 - 折旧)。
2026-05-19
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