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老师,问个实务问题,25年我公司注册了商标,金额1.27万,当时的财务一次性计入费用了,没有走直线法摊销,现在所得税汇算清缴了,我该怎么填,做纳税调增嘛?

2026-04-27 17:17
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-27 17:17

使用期超出3年的 在【折旧纳税调整明细表】待摊费用里面调增

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使用期超出3年的 在【折旧纳税调整明细表】待摊费用里面调增
2026-04-27
您好,这个是可以计入2023年,然后扣除,第二个问题是,如果5月31日之前取得可以扣除,否则是调增
2023-11-09
你好,当时是借管理费用 贷其他应付款做的吗?
2024-07-05
这个金额太大了 你注销的时候税局可能会问
2023-03-23
您好,税收金额填写不含以前一次性扣除折旧和本期一次性扣除金额
2022-03-24
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