您好,如果是实际的业务,这个没有关系的

一个月作废的专用发票有26张,属于正常的吗,都是作废了重开的,之前很少有一下作废这么多的
老师,作废了再开一张正数的当月,作废的发票不需要做负数分录,正数发票需要入账对吧,如果是跨月开错就要做发票负数,然后再开一张正数,正数负数发票就都需要入账对吧
老师好,发票开错了可以作废有风险吗?重新开一张正确相同金额的
老师请问我这个月销售发票有一张纸质版作废了,开票系统没作废,这个月正常做账,下个月冲回来
老师,月底开了一张红字发票信息表,但是因为纸质发票没有了,也没作废,跨月是自动作废吗?
老师这里月底正常作废跨月的一张开错的发票有风险吗
公司注销时,销项税额有余额,这个怎么处理
电子税务局二维码能下载到手机上识别然后上到上去
老师,请问小规模纳税人计入在建工程的施工发票,在税务局上对发票进行入账的话,是选择企业所得税税前扣除还是不扣除呢
老师你好,现在开服装加工费不能归类在劳务里了吗?
老师,一般纳税人开发票的小问题,我们商品销售给A是含税800元,A销售给B是1066元,A要求我直接给B开1066的发票,我应该补收A的税费计算是:(1066-800)×0.13,这样计算对吗
朴老师,10月、11月、12月都有销售,分别在10月、11月、12月确认收入,在12月末一起发开票行吗?
问个问题,内账销售不含税的金额5000,跨月给对方开票收税金500,记欠款,记账分录,是借应收贷什么
正在开票,项目名称需要开废发动机,找不到废发动机的选项,可以自己填吗?请问怎么添加
老师您好,请问汇算清缴,A105050职工薪酬支出表-职工薪金支出账载金额填应付职工薪酬里面的贷方计提的金额,而实际发生额是填写银行付出去的金额对吗?按照1-12月份加总对吗?因为一般工资计提是按照当月计提,发放确是隔月发,也就是跨年了