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老师,供应商增值税专用发票需要冲红重新开,我公司在电子税务局需要怎么操作

2026-04-29 13:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-29 13:41

同学,你好
你是销售方,你在电子税务局,发票业务里面,选择开具红字确认单,然后购买方确认,然后你开具红字发票

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快账用户6716 追问 2026-04-29 13:44

我是购买方,而且已经认证,我在电子税务局红字确认下,对方就可以开具红字发票吧

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齐红老师 解答 2026-04-29 13:46

同学,你好
嗯嗯,是的

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同学,你好
你是销售方,你在电子税务局,发票业务里面,选择开具红字确认单,然后购买方确认,然后你开具红字发票
2026-04-29
您好,直接红冲就可以了,打开主页有个红字发票开具,选这个就可以
2025-04-30
你好,对方没抵扣 你们单位自己开红字信息表,然后开红字发票
2022-05-04
原分录冲销上月开普票的金额,重新做专票的金额
2022-08-23
同学您好,增值税电子普通发票跨季度是冲红处理,电子票不能作废的
2022-10-10
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