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老师,电子税务局有供应商开的发票,实际我们没收到,但又被会计勾选抵扣了,这怎么操作处理平账?

2026-04-30 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-30 16:26

同学,你好
那就只做税额分录
借:应交税费-应交增值税-进
贷:其他应付款

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快账用户1894 追问 2026-04-30 16:29

同学,你好 那就只做税额分录 借:应交税费-应交增值税-进 贷:其他应付款 我不懂这个,老师。麻烦帮我细致讲解一下,好吗?

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齐红老师 解答 2026-04-30 16:30

同学,你好
进项被勾选了。那就要做进项
借:应交税费-应交增值税-进
贷:其他应付款

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快账用户1894 追问 2026-04-30 16:30

不知道有没有这笔业务发生,但是有发票

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齐红老师 解答 2026-04-30 16:31

同学,你好
所以只做进项,因为你抵扣了

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快账用户1894 追问 2026-04-30 16:40

这怕税务局找麻烦不?

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快账用户1894 追问 2026-04-30 16:40

怎么写分录才平账?

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齐红老师 解答 2026-04-30 16:40

同学,你好
借:应交税费-应交增值税-进
贷:其他应付款

做上面的分录

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同学,你好
那就只做税额分录
借:应交税费-应交增值税-进
贷:其他应付款
2026-04-30
您好,得和供应商确认一下是不是真实的业务,如果确实是真实的业务的话,就可以把这发票打印出来做账。
2026-04-30
你好,这个应该是系统原因。你可以过一段时间再看一下,如果还是不行,可以去税务局那边认证。
2025-04-07
你好,后面的蓝色点开,然后你自己写一下,你们当时没有抵扣 都有选项
2024-02-28
红字发票你进项转出就行,它不需要勾选。
2024-08-02
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