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咨询一下,外贸企业 上月出口了2台,暂不符合出口退税条件,可以不开票吗? 如果不开票要申报未开票收入,这个要缴纳增值税吗

2026-04-30 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-30 16:48

可以暂时不开票,但必须按“未开票收入”申报,不能不报。

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快账用户5991 追问 2026-04-30 17:14

这个不符合退税条件,后面也不申请退税,这个不开票可以哈? 申报未开票收入是填在免税那栏吗

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齐红老师 解答 2026-04-30 17:14

对的,就是填在这里面

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快账用户5991 追问 2026-04-30 17:17

不退税的 也可以填在免税这栏嘛?

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齐红老师 解答 2026-04-30 17:17

你如果不退税的话就是不免税的,就不能填在这儿

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快账用户5991 追问 2026-04-30 17:22

绕晕了,那不退税的话填在哪儿

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齐红老师 解答 2026-04-30 17:23

需要交税,填写在13%未开票收入栏次

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快账用户5991 追问 2026-04-30 17:26

不退税的话 是否要把发票开出来?

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齐红老师 解答 2026-04-30 17:26

这个没必要开票的

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相关问题讨论
可以暂时不开票,但必须按“未开票收入”申报,不能不报。
2026-04-30
不需要填写其他的。
2023-08-04
你好,可以的,申报退税次年4月30号前就可以
2025-02-15
您好,学员。这个要根据你的情况,分为以下处理 对于出口报关的货物,我们可以总体分为以下三种情形:不免税不退税、免税但不退税、免税%2B退税。 1、属于政策上不免税不退税的出口货物,需视同内销计提销项税额,当然就不需要进行出口退税申报了; 2、属于政策上免税但不退税的出口货物,也不需要进行出口退税申报,但需要作免税申报。该免税申报仅需在增值税纳税申报的表一第18行填写免税销售额即可,不用再操作退税申报系统。如果还货物进项税抵扣了,其相应进项税额应作转出计入成本; 3、排除以上两种情况,则属于免税%2B退税的出口货物。对这类货物,你公司需在出口之日的次年4月增值税纳税申报期前进行出口退税申报;如果逾期,需在出口之日的次年5月增值税纳税申报期进行出口免税申报;如果再逾期,即超过上述退免税申报期限的,则视同内销计提增值税销项税额。
2022-11-13
你好,按前一种方法申报无票收入,然后后期开了发票再充无票收入。
2025-04-11
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