你好 二级科目写工资 借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资

老师请问下公司购买商品,不是用公司对公账号付款,是员工垫付之后直接用发票报销的,这种怎么做分录呢,还需要走预付账款过一下吗? 借,预付账款~? 贷:银行存款 借:管理费用 应交税费 贷:预付账款吗? 这样的话我预付账款那里的辅助明细是公司还是员工呢
⑴以银行存款支付工地燃料费2600元,支付劳保用品修理费500元,增值税进项税额共计为496⑵计提工地现场固定资产折旧费5000元⑶根据工资分配表。应付项目部管理人员工资55000元⑷报销项目管理人员差旅费3000元,以现金支付⑸领用一次性摊销的工具300元,劳保现金100元⑹交通班车领用油料1300元⑺本月该施工单位工程项目资料如下表所示(单位:元)工程类别铁路施工工程项目(101隧道)直接成本(1000000)其中:人工费成本(94000)工程项目(102路基)直接成本(800000)其中:人工费成本(50000)工程项目(103大桥)直接成本(600000)其中:人工费成本(46000)工程项目(104线路)直接成本(500000)其中:人工费成(32000)要求:1.根据上述资料,编制间接费用发生的会计分录。2.登记“施工间接费用明细账,并结出发生余额
老师,我们公司是工业制造业企业,有几笔费用的账,不太清楚怎么入账比较合适。老师您帮忙一一解答一下。1、生产车间的叉车电瓶坏了,我应该入制造费用下的哪个二级明细科目好?2、车间使用配件发物流运费计入“制造费用-运费”科目吗?3、我们办公区宽带充值6个月的费用1130元,需要计入预付账款,再按照一年来摊销吗?
老师,公司付给员工一次性付工伤补助金公司计提时: 借:生产成本/销售费用/管理费用 (入职工对应的相关费用); 贷:应付职工薪酬 支付时: 借:应付职工薪酬; 贷:银行存款 我想问一下这些科目二级科目怎么写,员工是管理人员。
老师,公司因为项目需要,临时请了专业的高工证人员帮忙做了一些工作,或咨询。做完现结得费用,但是他们是谈好费用得,直接按谈好得金额支付,也没不打算拿身份证申报个税或者开票,那这块怎么入账呢?
借应付职工薪酬工资 贷银行存款
哦,可以入福利费吗?
可以 但是也得交个税 有扣除比例
哦,可以并入工资一起申报吗?
可以 就是和工资一块申报