您好,是的,在其他这里调增就可以

您好,老师,我们公司无票的费用支出是25793元,做汇算清缴时是在扣除类调整项目十七:其他那的账载金额是填25793吗?税收金额需要填吗?填多少呢?
老师,请问暂估的管理费用没有发票,年度调增的时候,是填写在纳税调整表,扣除类-其他,栏次吗?
老师汇算清缴时,我们租赁费没有发票,纳税调增,在填写调整明细表时是填写在扣除类调整项目下的其他吗
老师。我在做所得税汇算清缴。劳务费没有取得发票,是不是需要调增?是不是填写在纳税调整明细表里面的扣除类调整项目-其他那一行?
老师,去年费用没有计入账上,等次年汇算清缴时发现了这这部分费用,于是计入了利润分配未分配(没有以前年度损益调整这科目),这部分费用就没有实现税前扣除所以多缴纳所得税了对吧?那如果次年才发现了,然后将这费用相当于计入以前年度损益调整,然后转入了利润分配未分配,去年账务已结账如何调整账目才能实现税前扣除呢?
老师我们公举行的签约仪式请的摄影师摄像花了1600这个记录管理费用-会议费 还是管理费用-宣传服务费呢。包括请签约仪式中参会的40客户吃饭和住宿花了4000.记录什么费用呢
老师,固定资产建代码时,是固定资产按明细建?还是累计折旧按明细建?
甲公司把钱打给我们租设备,我们再去找乙融资租甲需要的设备,分析下这个业务涉及的分录一笔一笔给做下
老师,我公司是生产型企业,出口退税时,报关单上有不属于免抵退申报的其它货物,这个增值税及免抵退税要怎么处理呢?
老师你好,请问2026年5月做2025年汇算清缴缴纳税金1000元,这个会计分录是做在2026年5月吗:借:所得税费用1000 贷:应交税费:应交企业所得税1000 借:应交企业所得税1000 贷:银行存款1000吗?
老师您好,我公司是小微企业,2025年企业所得税汇算清缴提交后,申报结果自查提示:“您报送的2025年度《企业所得税年度纳税申报表A表》中“税金及附加”【14925.47】不等于同年度允许在企业所得税前扣除税(费)种本年合计应纳税(费)额【2867.17】,请核实企业所得税年报的“税金及附加”填写是否正确,如有疑问请联系主管税务机关。”我查了下账,所属期都没问题,老师这个该怎么处理,谢谢
我们是事业单位,然后我们的发票确认收入的发票已经于去年开出去了,但是我们的成本支出可能是到第二年才能支出,那我们面临的企业所得税的问题应该怎么解决?我们现在是权责发生制,然后才应不应该按照收付实现这个去计算,我应我们应该有一个什么好一点的应对方案吗?
老师,我公司去年没有营业,也没申报税务,导致税务异常了,我现在补申报,个人所得税报0还是报工资数好呢
24.6开具的发票,对方付不了款了,让红冲可以红冲么?
2025年度汇算清缴,2025年发生的招待费,2026年报销,小企业入账在2026年,需要纳税调整吗,纳税调整填写在哪一行呢