在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

请问21年暂估了一点成本,5月票没到,是直接红字冲销吗?还是反方向怎么? 汇算清缴哪里调增,是在a105000纳税调整表的__扣除类调整项目--其他,这栏目调吗(小微企业一般收入成本表免填)
请问暂估的成本发票填在汇算纳税调整明细表扣除类项目的其他一栏?暂估的费用发票填在与取得收入无关的支出一栏吗?
老师,请问暂估的管理费用没有发票,年度调增的时候,是填写在纳税调整表,扣除类-其他,栏次吗?
老师汇算清缴时,我们租赁费没有发票,纳税调增,在填写调整明细表时是填写在扣除类调整项目下的其他吗
老师,请问下去年暂估一笔成本费用,没有发票回来,那23年做纳税调增就好了是吗?在纳税调整申报表其他填写纳税调增
去年亏损5000,今年盈利3000,先弥补以前年度亏损,还不用交企业所得税是吧
老师好!申报2025.10-12月季度报表填写利润表本期数2025.10-12月的数据还是填写本年累计数?
公司账务上做研发费用,利润上研发费用单独列出,需要什么条件及资料
老师,现在季报填工资那一栏,是不是工资加社保加公积金加福利费的借方金额
老师,到底什么时候交印花税。怎么看交不交印花税
老师你好,我第一次申报税费,小规模纳税人,有进项税额,有销项税额,我应该报增值税和附加税所得税,我该怎么计算
老师,我们进货供应商一直开蔬菜类,我们也销售蔬菜类,蔬菜免税,我们的供应商的上游是必须要农村合作社吗?
老师,要是税款在申报期20号之前因帐户钱不够先不交,这月底前交上,有罚款和滞纳金吗
老师,你好,请问领导问国内和国外要加的税点是多少,说要做成本预估。
我想咨询一下,在4月付了一笔款项,但是到年底对方还没有开票,我可以先入成本吗?等到汇算清缴结束发票还回不来就调增。