您好,收到借款
借:银行存款
贷:其他应付款
还利息
借:财务费用
贷:银行存款

贷款到期还本金,利息,银行自动扣款,但账户余额不足扣款,这种情况怎么做分录?用友T+里计入费用单吗?还是直接填凭证
老师,你好,我公司有贷款,每个月都有支付利息,但是银行开的利息发票是后面才开进来,这种情况支付利息怎么入账?什么时候入账财务费用?
老师您好,我们像银行申请的贷款利息,这种用原始凭证分割单分割一部分贷款利息给母公司承担,这种情况子公司应该怎么做账呢?
老师,您好!我们老板有个体户和公司(同一法人),用个体户公账贷了一笔款,但这笔款是转到公司的账户用,请问这种情况需要补什么手续入账,后期支出利息用什么作为凭证?
您好老师,请问法人通过除了银行以外的贷款机构给公司的贷款,每个月要给这个贷款机构付利息,贷款下来是先给法人,法人发给公司的,这种情况怎么入账,利息怎么做,需不需要缴纳什么税
老师,我们小规模公司,假如:2024年8月份购买一车320000元,每月折旧9000元,2026年3月份折旧剩余140000元,2026年4月份卖出去30000元,请问会计分录怎么?卖出需要申报增值税吗?怎么老师具体金额和会计指导一下,谢谢
老师,个体工商户的加工费开具发票,显示这个提示什么意思,之前开都没有这个提示
老师,我们21年增值税率3%,所得税25%,补税加滞纳金要十多万,要增加无票收入增加多少,请问公式怎么算
免抵退税额为104547.95 ,销项为115107.59,上期留底为265021.82,内销 885442.91 ,外销为804214.04 ,如何倒推需要勾选多少进项(算的时候带公式),还有退税留底率要达到4%,算了半天也没弄明白
老师好,年报中利润表里有本期数与本年累计数两列,与别人不一样,那本期数我填10-12月发生额还是1-12月累计呢?
师,我们是小规模公司,当月先收款,次月才给对方开票5000元,但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元,银行手续费15),我做预收时,会计分录怎么做?借:银行4985,借财务费用-手续费15,贷:预收账款5000;次月开票借预:收账款5000,贷:主营业务收入贷:应交增值税,这样做会计分录对吗?
金蝶 用友软件实操课能用吗
老师,请问工厂建设好的厂房在计提折旧的一年左右未交房产税,不动产权证书又是在折旧的一年后才下发,这样会产生滞纳金和罚款吗?比如:2019年10月计提折旧,实际上陆续也在边装修边使用,但房产税却在20年6月才开始缴纳,证书2022年7月下发
老师,我们是小规模公司,当月先收款,次月才给对方开票5000元,但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元,银行手续费15),我做预收时,会计分录怎么做?借:银行4985,借财务费用-手续费15,贷:预收账款5000;次月开票——借预:收账款5000,贷:主营业务收入贷:应交增值税,这样做对吗?
老师,我们小规模公司,假如:2024年8月份购买一车320000元,每月折旧9000元,2026年3月份折旧剩余140000元,2026年4月份卖出去30000元,请问会计分录怎么?卖出需要申报增值税吗?
是代付利息款,是这个意思,上个月是贷款人自己转来的利息款,这个月是用别人还来借支支付利息款
你们公司帮别人代付利息吗, 是别人以公司名义借款了,是吧
大概就那个意思
前面公司帮别人借款收到和支付的分录是怎么做的
收,借银行存款,贷其他应收款 支,借其他应收款,贷银行存款
那这个是平了的,
收到
借:银行存款
贷:其他应付款
支付再做相反的分录
还款,我做的以上分录
直接挂往来,一正一出就可以
那就变成我用我们家的钱,去代别人支付利息
我突然明白了
哦,你一样挂往来就可以