您好,下次应该是可以抵的

老师,本月个税我已申报并已缴纳税款,但是后面发现有错误,我就更正申报了,这样更正后税额就应该少交了,但是我已经从单位缴纳扣款了,请问这个多交的税款会从付出去的账户退回来吗?
老师!我6月份的个税在前几天已经申报了,个税也交了,但后来发现漏了2个人忘记报了,我就更正申报.现在税多了300元.那之前已经缴纳的税还会再扣一遍吗?还是说会抵消呀?
老师,现在12月报表已经不能动了,原因是电量度数补贴交了增值税但是记到营业外收入了,所以导致利润表上营业收入+营业外收入才等等于增值税纳税纳税申报表上的金额,已扣税现在想更正申报,实际交增值税变少了,那会导致附加税多计提了,可以下个月少计提点吗?
老师,我5月的增值税申报表本来是正确的,后来想法错误改了并补缴了增值税和城建教育费附加,以及滞纳金,后来发现原来的是正确的,再改回,那多交的税款可以不申请退回下个月抵扣吗?还是必须退回的?
老师,增值税纳税申报了,出口退税也退了,然后发现有软件的即征即退没有申报,也没有扣增值税,填在了主表的一般项目里面了,税务局说不能更正申报,那在下个月的纳税申报里面,有什么办法能够把软件退税退回来呢
2025.9月的银行现金管理服务费200万,去年没有摊销,今年补摊销可以吗?不通过以前年度损溢调整可以吗?
2025.9月的银行现金管理服务费200万,去年没有摊销,今年补摊销可以吗?不通过以前年度损溢调整可以吗?
请问老师 现在注册一个新法人公司开票额度有限制吗
请教一个问题,公司账上原来没有车,但是突然出来一张销售二手车的发票,问老板,他也不说。请问一定要走固定资产清理吗?直接走其他业务收入不行吗?
老师,我们小规模公司,假如:2024年8月份购买一车320000元,每月折旧9000元,2026年3月份折旧剩余140000元,2026年4月份卖出去30000元,请问会计分录怎么?卖出需要申报增值税吗?怎么老师具体金额和会计指导一下,谢谢
老师,个体工商户的加工费开具发票,显示这个提示什么意思,之前开都没有这个提示
老师,我们21年增值税率3%,所得税25%,补税加滞纳金要十多万,要增加无票收入增加多少,请问公式怎么算
免抵退税额为104547.95 ,销项为115107.59,上期留底为265021.82,内销 885442.91 ,外销为804214.04 ,如何倒推需要勾选多少进项(算的时候带公式),还有退税留底率要达到4%,算了半天也没弄明白
老师好,年报中利润表里有本期数与本年累计数两列,与别人不一样,那本期数我填10-12月发生额还是1-12月累计呢?
师,我们是小规模公司,当月先收款,次月才给对方开票5000元,但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元,银行手续费15),我做预收时,会计分录怎么做?借:银行4985,借财务费用-手续费15,贷:预收账款5000;次月开票借预:收账款5000,贷:主营业务收入贷:应交增值税,这样做会计分录对吗?
老师确定吗
确定,因为税务一般不会要你们的税款,没有退给你们应该就可下期抵了