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老师,领导这次出差,报销出差费用,有人很多人不是员工,高铁发票怎么做账

2026-05-06 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-06 15:37

非员工高铁票不能抵扣进项税,按业务性质入业务招待费 / 咨询费 / 会议费,凭发票 %2B 出差事由说明入账 分录 借:管理费用 — 业务招待费(或咨询费 / 会议费) 贷:银行存款

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你好,分录如下 借:管理费用-差旅费 除高铁票进项税额以外的其他费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 高铁票的进项税额 贷:银行存款
2022-01-12
您好,借:管理费用-差旅费 借:进项税 贷:银行存款
2024-04-23
你好,公司报销制度没有规定在哪里,如果在同一市范围就可以
2025-08-25
你好;         分别去报销的; 经手人都不一样的 ;  你们发票是开一起的吗   
2022-08-12
你。你好可以记你好,可以计入管理费用,业务招待费。你好,可以计入管理费用,业务招待费。
2023-03-15
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