你好 是的这样可以的 执行单位规定

老师,实际工作中,做内账没月的费用时,比如实际是10月份发生的,但是报销在12月份报销 如果要按权责发生制的话,这笔费用就属于10月份的,可是10月份没拿到财务这边报销,财务没法记账,这种情况怎么处理呢?
请问,这种情况下需要结转成本,是确认收入之后还是发生支出的时候,我记得之前老师说的确认收入了就要结转材料人工成本,但是我有以上两种情况 老师帮忙解答一下 1.当月法人个人支出采购和劳务费,当月做了借应收账款,贷其他应付款,次月才报销, 但是当月确认了收入,是当月结转成本还是次月? 2.当月支出了,次月才确认收入,结转成本是当月还是次月
我不是很理解,实际操作中,开票这件事。有可能8月份发的货,9月份对账,9月对账确定无误后开票,也就是9月份开票。这种情况有老师说实务中很常见,也有老师说这种情况是错误的。我不明白,为什么两种说法,差距还这么大
老师,实务中报销的费用,发票经常次月才到,所以报销人次月贴票报销我也就把费用计入了次月,而开票日期可能是上个月底 这样费用入账时间和开票时间滞后了一个月 这种问题大不大 实务中这样处理的多不多
老师,实务中员工出差的发票次月报销付款次月入费用,这种情况是不是很常见 就是费用入账时间比发票迟一个月这种情况
公司有一笔业务 平进平出 对我们公司有什么损失吗?还会有什么费用
老师,养殖场的个人独资企业,在报税时,有需要特别注意的事项吗,有特别的税收优惠嘛
公司是外贸公司,收到房租水电专票,进项税额要转出吗?
请问下老师,公司账目前期固定资产是加速,现因业务需要,需要正常折旧,导致公司对税务的申报报表大变样,对于税务这边,要不要出个说明给管理员还是需要委托中介做个审计报告呢?
老师我11月买的东西,12月才给我开发票,11月做账求分录
简易计征的进项可以用来抵扣吗 ?需要进项转出吗?
老师,调财务报表—25.9月和25.11月的和11月的科目余额表(银行贷款用)时,加了一个短期借款(这个是年初的时候贷的50万,平时还利息,明年初还本金),这个是数据我直接加在资产负债表的年初余额里是吗?科目余额表不需要加短期借款这个科目吧,只要做财务费用的利息费用吧?
老师,怎么删除word空白页
老师,个税问题,有兄弟姐妹的如果一方不赡养,只有一方享受专项扣除,可以一方享受父母3000元专项扣除?
请问老师,变更股权,需要验资报告吗?