原则上是可以的 但是税务局会定期询问原因的,为什么不退税

老师,我本月的进项大于销项,可以全部认证做留底吗?
老师,现在税局不让留底了吗?进项金额太大,抵扣不留底怎么办
老师,现在税局不让留底了吗?进项金额太大,抵扣不留底怎么办
老师,一个项目已完工,这是最后一次结算,进项大于销项,进项可以留底吗?进项有材料,劳务的票
老师,我进项票的金额比销项的大,可以勾选留底吗?
老师,申请营业执照需要什么资料
公司执行小企业会计准则,25年补缴以前年度印花税,补缴时会计口径计入当期损益,税法汇算清缴在哪张表上调增这部分?是否需要改动财务报表?
请教一下群里的老师,25年的一张费用发票未入账,12月收到了这张发票开票年限也是25.12月的,26年做了以前年度损益调整,目前是做25年度汇算清缴,可以在不改变25年度账表的情况下直接做费用的调增吗?利润表直接调减吗?26年度做的直接冲减未分配利润,感谢老师
老师,个人做生意,没有营业执照,会有税务上的风险吗
你好老师!公司给员工交雇主责任保险,转账45500元,对方也开了发票,然后当月又退回来18900元,因为我们有部分员工退保了,那进项税额我也要退出来吗
您好,咨询一下企业所得税汇算清缴的问题哈,分公司跨地区经营企业所得税汇算清缴没,由总公司统一申报缴纳还是分开申报缴纳好一些。分公司是深圳的,总公司是贵州的。分公司是25年成立的,目前要申报25年企业所得税申报。26年的怎么申报
老师,我司是生产一次性纸碗纸杯小规模纳税人,报表上有40.7万生产设备在24年时已经卖掉,账上还有9万多原材料实际也已经没有了,现在怎么平账
老师你好,技术服务费跟或许一起开的,税率是选13%,还是6%
污水处理费计入什么科目
@正保赵老师 老师,我们有一趟货,是从我们工厂运到广州,然后从广州发物流,这个业务是委托一个个人司机拉的这趟货,然后他帮我们发的物流,这个业务应该如何开票,是由个人开给我们,还是由物流公司开票给我们,需要注意一些什么
那咋办 我们准备干光伏发电 材料金额会很大 开出去肯定会少 可以让对方分开开进来?
如果是项目投产前期 进项税多,销项税少 是可以说得通的