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老师,汽车4S店一般纳税人,购车发票66800元,厂家开具66800元的正数发票,同时发票上23000元的负数,这笔-23000元是累积返利,4S店给厂家打款66800元,应该怎样做账务处理

2026-05-06 20:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-06 20:13

你好,折扣之前的是66800 还是折扣之后是66800

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快账用户8535 追问 2026-05-06 20:18

郭老师,这台车的成本就是66800,这-23000元,是采购的时候使用了之前累积返利,厂家把这部分返利开在了这张发票上,但是实际给厂家打款的金额是66800元

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齐红老师 解答 2026-05-06 20:20

借库存商品66800-23000 预付账款 贷银行存款

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快账用户8535 追问 2026-05-06 20:20

那这样成本对不上了呀,与实际不符

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齐红老师 解答 2026-05-06 20:27

那如果你不按照这一个的话,你没有支付的那一部分钱转到营业外收入,而且没有发票的这部分成本也不允许抵扣所得税 如果你觉得对不上的话,你不要这一部分返利或者是让他发的是哪辆车开到哪辆车上面

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快账用户8535 追问 2026-05-06 20:33

借:库存商品(正数) 应交增值税-进项税(正数) 贷:应付账款66800 借:应交增值税-进项税(负数) 其他应收款-返利(负数) 贷:营业外收入-23000 您说的是这样吗

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快账用户8535 追问 2026-05-06 20:36

这部分返利是没有具体到哪一台车,所以不能对应在具体的库存商品上

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齐红老师 解答 2026-05-06 20:39

借库存商品发票上面的金额, 应交税费,应交增值税进项发票的税额 预付账款,这个是返利差额的那一部分, 贷银行存款 你红虫进校的情况下,你得有负数发票啊,就是之前全部认证了,然后在红冲

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快账用户8535 追问 2026-05-06 20:42

刚才我和您说的66800元的发票上面就有负数23000的发票呀,怎么没有负数发票,而且之前认证的不影响呀,相当于四月我的进项少开了,因为我这-23000元,不是这一台车的返利,能不能找一个专业做汽车行业的老师回复我一下呢

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齐红老师 解答 2026-05-06 20:46

这个不就是折扣吗?收到折扣的发票直接按折扣之后来确认 你不知道这个是上面折扣,按照折扣之后的来做 我就做过汽车行业 他不管返利到哪一台,你们没有协商好这个发票,他出哪一台的发票,那你只能降低你这台车的成本,因为你之前的成本也是做高了,后期再减少

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快账用户8535 追问 2026-05-06 20:50

那我实际给厂家打款66800元,这样的话这笔差额怎么处理

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齐红老师 解答 2026-05-06 20:52

预付账款,你没有看到我写的账务处理吗?

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那你没有发票你咋税前扣除
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1.收到客户车款8万,同时与客户签订代销协议,明确双方的权利和义务。 2.将车款8万支付给其他汽车销售公司,并由其他汽车销售公司开具78000元的发票。 借:银行存款 80000 贷:其他应付款或其他往来科目 78000 贷:应交税费-应交增值税 2000 3.每月末汇总代销收入和成本,计算出应缴纳的增值税和其他税费。 借:其他应付款或其他往来科目 2000 贷:应交税费-应交增值税 2000 借:应交税费-应交增值税 2000 贷:银行存款 2000 4.申报纳税时,根据当地税务局的要求,将代销收入和成本填入相应的纳税申报表中,并缴纳相应的税费。 需要注意的是,代销业务涉及到的税收问题比较复杂,具体的纳税申报表填写和税费计算可能因地区而异,建议咨询当地税务部门或专业税务人员,以确保合法合规经营。
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