你好,你的会计分录是对的

老师,我们本月收到的进项发票特别多,暂时不想抵扣用,入账做成待认证进项税额可以吗,税务上有要求吗,主要是我们本月打款订货上半年的货,供应商吧发票都开过来了,所以进项特别多
老师好,我们给供应商税点8%,供应商给我们开的发票税率是13%。它们之间的差额能冲生产成本—材料 吗?还是做到营业外收入? 借:应付账款——A供应商80000 应交税金-进项 9896.22 贷:银行存款 86021 生产成本-材料?/营业外收入? 3875.22
老师请问下,今年对方公司红冲了开给我们的原材料发票,我们应该怎样入账,但我们公司已做进项税转,我们在22年收到发票时做的借:原材料 进项 贷应账款 借库存商品贷生产成本原材料,借主营业务成本贷库存商品。收到红冲发票时做的借原材料 红字贷进项税转出蓝字应付账款红字,请问下要不要红冲成本 ,那又应该怎样做会计分录?
老师,你好!我现在有个问题,想请教一下你,我们公司在做一个项目,然后从供应商那买了一些材料,但我们的材料还没有付款,供应商也没有给我们开发票,可是把这些材料从厂家运到工地上的运费我们1月份已经支付过了,运输公司也开了发票给我们,我想问一下,我这笔运输费应该怎么做账?我想做到原材料里去,但材料的票和款都没有,我做到管理费用里去吧,以后又不能结转到主营业务成本里去了?
老师 我们单位购买原材料 没有收到发票,我们也没有付款 采购时暂估入账 借:原材料-蔬菜暂估入库(供货商)100 贷:应付账款-供货商100 当月结转了成本 借:主营业务成本 90 贷:原材料-蔬菜暂估入库(供货商)90 次月收到发票并付款 借:原材料 100 贷:原材料-蔬菜暂估入库(供货商)100 借:应付账款-供货商100 贷:银行存款100 但是此时科目余额表 原材料-蔬菜暂估入库(供货商)此科目是-90 因为上月结转了90 这个月冲此科目时还剩下10 所以是-90 这我该怎么调整,是上月分录不对吗还是需要做个成本回冲吗?不理解 请老师指导
老师,我公司去年没有营业,也没申报税务,导致税务异常了,我现在补申报,个人所得税报0还是报工资数好呢
24.6开具的发票,对方付不了款了,让红冲可以红冲么?
2025年度汇算清缴,2025年发生的招待费,2026年报销,小企业入账在2026年,需要纳税调整吗,纳税调整填写在哪一行呢
老师,请教下公司在2024年打了钱给供货商,供货商没有开票。做账是从2025年开始的,发要票在2026年开进来了,现在怎么做账?
12月添加的固定资产汇算清缴的时候原值需要填入A105080表吗
收到公司辞退金需要交税吗多少内能免税
接业主光伏业务,公司把光伏板加安装工程分包出去,现在是按9个点建筑服务,还是13个点
老师,我还没搞明白,这个合作社免税,那我写分录的时候比如卖红薯,还要不要计提增值税?
拼多多店铺,月度中途换主体了,收入申报主体咋确认
老师你好!请问公司工资2-4月都没发工资但有做工资表计提,申报个税时还是按月报着走,还是等到实际发放的当月才申报个税
老师,那不开红色的发票。这样税务有风险吗?或者说能只开一张红字发票吗
需要看开具红字发票才可以的