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老师,我们有个供货商从2025年到现在材料单价就给我们多开发票了。到现在是含税金额90万。2026年我们想让他们从货款里给我抵消。但是不想好红冲发票,我们做成本做 借:主营业务成本 79.64 借进项税额转出10.35 贷应付账款-A供货商。 供货商做:应收账款 -90 贷主营业务收入 -79.64 销项税 -10.35可以吗

2026-05-07 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-07 11:04

你好,你的会计分录是对的

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你好,你的会计分录是对的
2026-05-07
再补上一个,借原材料暂估入库, 贷原材料90的
2025-02-12
你好,可以充生产成本或者是原材料,也可以做营业外收入。
2023-05-02
你好,需要红冲成本 借:原材料 贷:生产成本 借:生产成本 贷:库存商品 借:库存商品 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2025-01-13
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-05-27
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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