同学,你好
借 利润分配未分配利润
贷 应交税费 应交所得税711.5
可以的

老师,补缴2019年的所得税分录是不是 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
你好 老师 上个月忘记计提23年1季度所得税了 这个月补提 是不是借 所得税费用 贷 应交税费-企业所得税 借 本年利润 贷 所得税费用 -当期所得税 缴纳分录 借 应交税费-企业所得税 贷 银行存款
汇算清缴业务招待费纳税调增补税9.3元 计提:借:以前年度损益调整 9.3 贷:应交税费-所得税 9.3 借:利润分配-未分配利润 9.3 贷:以前年度损益调整 9.3 缴纳时 借:应交税费-所得税 9.3 贷:银行存款 9.3 //还是这样做 借:利润分配–未分配利润9.3 贷:应交税费–所得税9.3 借:应交税费–所得税9.3贷:银行存款9.3
请问,公司是小企业会计制度,现在可以调22年的以前年度损益科目吗,22年汇算清缴,交了一笔企业所得税,做账①借 以前年度损益 贷 应交税费-应交企业所得税 ②借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款 ③ 借 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益
可是,在2023年有汇算清缴2022年企业所得税 借:利润分配-未分配利润 100万 贷:应交税费-应交所得税 100万 借:应交税费-应交所得税 100万 贷:银行存款 400万 请问在2024年4月汇算清缴2023年企业所得税时,利润分配-未分配利润要纳税调减吗
老师请问下,我们做凭证,生产领料和研发领料时,凭证后面有附领料单,还要明细表吗?
企业申报个人所得税是按当月发放的金额申报个税,比如这个月1申报个税前没有发工资,这个月是不是就0申报?下个月可能两个月一起发,就按两个月合计发放的金额申报个税?
几年积下来未分配利润有点大,怎么去消化?
企业所得税汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表里面工资薪金支出是工资+一次性奖金+离职补偿金 三个和还是单纯的工资薪金?
比如我们公司食堂维修费,这个开发票 对方可以开劳务费发票给我们吗?这个是进职工福利科目对吗?
老师,公司办公室产生的水电费发票,要交印花税吗?
老师,请问一下2022年12月法人注册资金50万。投资款50万,那就是说工商年报申报50万实缴。 2023年的多了一个股东,变成法人股权20万,另外一个股东30万。那我现在工商年报实缴到底写多少金额哦?
补申报往年收入,账务如何处理,税局财务报表申报怎么办
老师,公司税务未申报,税务异常了,如果解除异常后是不是要尽快开销项发票,避免税务风险呢
老师,个人借给款给公司,双方需要承担什么税费,谢谢