同学,你好
是可以的

老师您好,23年12月份客户不需要开票,无票收入申报了100元,24年1月份客户要求把这100元开出来,这个月有无票收入500元,那这个月申报时无票收入栏里直接写500-100=400元吗?
还有个问题,我9月份申报增值税时,申报了1000万无票收入,我在10月份开票了,申报10月份的增值税时无票收入那一栏填-1000万是吗?
现在补开去年11月份发票,这笔业务作为无票收入已经申报,4月份申报25年一季度,这个补开的发票如何申报
老师,去年做了一笔无票收入的申报,现在客户又要求开这笔的发票,但本月没有发生无票收入业务,申报时就不能从无票收入里冲减之前这笔无票申报了,这样怎么填申报表呢
老师:请问申报增值税问题 7月实际发生未开票(是否按无票收入申报,) 7月按照无票收入申报了8月又补开发票了同时8月叠加开了8月本月的,所以是否应该在8月无票收入那里做抵减(负数7月份的无票收入嘞??)
老师,收到个税手续费返还,账务做到营业外收入的,需要申报增值税吗
有个问题咨询一下老师,20年9月有个项目挂了应收,在20年10月份的时候收到了这笔钱,但是为记账,现在查到确实已经收到了该笔应收,要补记,可以借方,记到:其他应收款_法人名下吗
老师,计算题的第一题涉及所得税的分录可以给分析一下吗?
老师,请问公司账户付了一笔钱给公司的另一个账户。付钱的这个账户我们都不做账的,这个怎么做分录,借银行存款贷银行存款吗?还是借银行存款贷什么
异地项目外地预交的企业所得税可以退吗?退税的话有什么风险吗?
公司买的麦片蜂蜜 这些吃喝的能抵扣进项吗
老师,生产企业暂估原材料,单价偏高,后来的发票单价偏低,但是已经领用结转成本,后来冲掉了,账务怎么调整?
请问老师,我的发票额度是90万,需要红冲前三个月的发票共80万,重新开具80万的发票,我是先红冲还是先开具?一正一负会对这个月的额度有影响么
直播公司发生的剪辑费计入哪个科目
你好,出口关单的单位是千克,出口票的单位也是千克,进项的发票的单位可以是个吗?这样申报退税有疑点吗?