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现在补开去年11月份发票,这笔业务作为无票收入已经申报,4月份申报25年一季度,这个补开的发票如何申报

2025-03-06 12:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-06 12:06

你好,你正常申报就可以了,同时做一笔无票收入的负数。

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快账用户1488 追问 2025-03-06 12:09

那申报无票收入就是负数了?这个季度没有无票收入够抵这笔冲销的无票收入的话,可以负数申报吗?会不会有预警?

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齐红老师 解答 2025-03-06 12:11

这种情况要去税务局上门申报,要说明情况。

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快账用户1488 追问 2025-03-06 12:14

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-03-06 13:25

你好,不用客气的了。

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你好,你正常申报就可以了,同时做一笔无票收入的负数。
2025-03-06
同学,你好
是可以的
2026-05-08
同学你好 如果是一般纳税人的未开票收入,在增值税申报表附表一的未开票收入栏次填写申报
2023-02-21
同学你好,超过30万元的话,需要到税务局大厅去申报了,可以冲回原无票收入。无票收入做负数处理,自己在电子税务局申报不了。
2023-04-14
你好,你是一般纳税人的话,你在未开票收入那里再填一笔负数的金额和税额就可以了。
2022-08-17
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