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老师,我4月份开出去一份专票,5月份发现开错了,我开票系统里面冲红,重新开具,账务怎么处理?

2026-05-08 12:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-08 13:00

你好,5月份开的红冲的发票,按照4月份开的发票做负数会计分录就可以

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你好,5月份开的红冲的发票,按照4月份开的发票做负数会计分录就可以
2026-05-08
 你好;     你这个   3月实际业务是1%的;  你3月开成什么了。    
2022-07-18
你好,申报的时候你的销售额正数加上负数,合计一块填写。
2022-07-05
您好,按实际开票去申报就可以了,4月13%有红票有蓝票,加减后在 附列资料(一) 开具专用发票发票 1 2列填,下面有13%和9%发票,分别对就税率填好,提交申报就可以了
2023-04-13
同学,你好 重新开票可以按照1%开具
2022-04-06
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