您好,这个要在25年调增的

小企业会计准则下跨年发票需要去税务局更正申报吗还是可以直接算本年的费用记在汇算清缴里面
老师,企业年度汇算清缴时招待费调增了,不涉及补交企业企业所得税,我上传的财务报表和汇算年报的不一样,需要调账吗
老师,老师, 请问下, 我们审计结果说去年把有些业务招待费错记成会务费了,需要先更正会计科目,怎么更正,先冲掉会务费, 再记入业务招待费是吗?会不会今年业务招待费变多了?另外还要更正23年汇算清缴,
收到的业务招待费发票被定义为接受虚开,现要更正汇算清缴申报,请问这张接受虚开的发票汇算清缴调增,是填写在招待费那栏还是其他栏
收到的业务招待费发票被定义为接受虚开,现要更正汇算清缴申报,请问这张接受虚开的发票汇算清缴调增,是填写在招待费那栏还是其他栏?招待费那栏调增金额改不了,税收金额是固定的,