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收到的业务招待费发票被定义为接受虚开,现要更正汇算清缴申报,请问这张接受虚开的发票汇算清缴调增,是填写在招待费那栏还是其他栏

2025-07-15 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-15 11:10

还是在业务招待费栏次全额纳税调增

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快账用户6037 追问 2025-07-15 11:15

招待费调增金额是改不了的,税收金额是固定的,那改账载金额吗?账载金额也是实际的

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齐红老师 解答 2025-07-15 11:20

那么就在30其他栏次

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还是在业务招待费栏次全额纳税调增
2025-07-15
你好,填入其他栏次了。
2025-07-15
依描述 ,不需要再调整了
2025-01-03
你好,建议你最好放到业务招待会去调。
2023-04-21
你好!这个你可以不用做。只做补税的分录
2024-08-15
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