这个你和你的专管员确认一下是去改还是直接补交就行。
老师请问一下,专管员打电话过来说我公司从去年成立到现在没有交印花税,我公司是物流公司,专管员说现在不核定印花税,就是让我们商量着来交的,然后我补交了2019年的印花税有滞纳金,今年的还没有交过,不想交滞纳金,我能不能把前几月的合同印花税全部在这个月申报呀?
12月接手帐务发现,它的2019年和2020年的印花税,主要就是实收资本5000万的印花税6250元及滞纳金1300元,股权转让3000万的印花税7532元及滞纳金879元。但是,如果在电子税务局申报补交,会自动扣分并影响企业纳税信用。我能否2021年用现金购印花进行补贴2019年、2020年的印花税1万多元?
老师,你好,2016年企业自查2013年到2016年4月的收入少记的收入,并且补营业税和附加税并加收滞纳金,账上原本2015年是亏损的,补收入后还要补缴企业所得税和滞纳金,交所得税时,做那个申报表的时候由于税务系统的问题,专管员让我们把2013年到2015年的全部数据累计填在2015年申报,就根据2015年的报的那个申报表补所得税和滞纳金,请问这个自查补税部分和补的收入,在账上怎么做账务处理。
老师,补申报2021年收入50万。用友账还没改,直接把2821所得税申报表重新申报,年报资产负债表和利润表申报表也改了。补缴税款了。我也没有实际性的去改用友账,也没有实际往银行账户中存这50万。是税务让补的。 2022年的财务申报表还是以前没改过的数。我还要改2022年用友账的数和申报表的数吗?
老师你好,我想问一下15年印花税有二个月忘记申报了,0申报的,税务员查出来,我们是需要补报吗?这样会有滞纳金存在吗?
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老师您好,年终也就是做12月份账的时候,如何把本年利润结转到未分配利润呢?分录怎么写?是先结转本年利润再做损益结转吗?
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