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客户付了97%的款,开票折扣 不可以均摊到每个型号。 那是不是可以直接选其中一个开折扣金额 或者就是开全额发票,再开红字折扣

2026-05-09 17:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-09 17:05

同票折扣(推荐): 不能均摊时,可只选其中一个型号开折扣行,金额栏负数体现,合规可减销项。 全额 %2B 红字折让(也可行): 先按各型号全额开票; 后续就折扣总额开一张红字折让发票(选任意型号编码),冲减当期销项。

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同票折扣(推荐): 不能均摊时,可只选其中一个型号开折扣行,金额栏负数体现,合规可减销项。 全额 %2B 红字折让(也可行): 先按各型号全额开票; 后续就折扣总额开一张红字折让发票(选任意型号编码),冲减当期销项。
2026-05-09
你好 按正规的不可以 这个需要有对应 和发票一致 你这个是开的清单吗
2023-05-20
你好,直接开销售折让的就可以的,税收编码写你商品名字的编码。
2022-08-19
数电发票跨月红冲原因选销售折让,不是直接修改金额这么简单。若受票方已完成用途确认(勾选入账、勾选抵扣等 ),可部分红冲。操作时,选销售折让后,可勾选需红冲的商品明细,既可以输入统一折让率,也能手动修改需红冲金额 ,之后提交。 仅输入要红冲的金额不行,需按规定流程操作并准确选择相关信息。若选 “开票有误” 只能全额红冲,选 “销售折让” 才能部分红冲。 此外,发起红字发票开具流程后,开票方或受票方需在 72 小时内进行确认,未在规定时间确认,流程自动作废 。
2025-04-23
这个不可以随便填写的 查帐得有依据 有发票的就填写发票,没有发票的话,那得看具体的什么成本。比如工资的话,你得申报了个税才行。
2025-04-16
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