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老师,请问缴纳22年度印花税+滞纳金,如何账务处理?

2026-05-11 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-11 15:58

同学你好 是什么企业会计准则

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借以前年度损益调整 贷应交税费、企业所得税、 借应交税费、企业所得税贷银行 借利润分配、未分配利润, 贷以前年度损益调整, 借营业外支出滞纳金,贷银行
2023-05-23
借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-印花税 补税             借:应交税费-印花税 营业外支出-滞纳金 贷:银行存款
2024-11-28
小企准则计提 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税         -印花税 补税 借:应交税费-所得税        -印花税 贷:银行存款
2024-07-02
你好!借以前年度损益调整 贷应交税费-应交印花说 然后支付。借应交税费-应交印花税 营业外支出 贷银行存款
2024-04-29
申报的时候采集申报的期限是比如22.1.1-22.12.31 补计提印花税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-印花税 借:应交税费-印花税  贷:银行存款
2026-04-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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