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上月开具的发票本月红冲怎么做分录?

2026-05-12 16:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-12 16:53

你好,是你们上月对开给别人的发票吗?

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快账用户3281 追问 2026-05-12 16:54

是的,我们是销售方

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齐红老师 解答 2026-05-12 16:54

你们当时是怎么做账的?麻烦发一下

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快账用户3281 追问 2026-05-12 16:55

当时就是正常的借应收账款,贷增值税销项税额及主营收入

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齐红老师 解答 2026-05-12 16:56

借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项税额负数

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相关问题讨论
你好,是你们上月对开给别人的发票吗?
2026-05-12
按上月分录直接做负数就可以了
2024-03-07
你好多出来的,这部分不用管它。
2020-02-12
不用的 比如负数开了10 正数8 借应收-10贷主营业务收入负数,应交税费负数 借应收8贷主营业务收入,应交税费 成本正常做就可以 剩下的下月开了正数发票可以抵扣
2020-02-12
上个月的发票还要入账。
2025-03-19
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