1. 给本公司技术工(内部员工) 机票 %2B 指导费都计入应付职工薪酬 — 差旅费 / 工资 借:管理费用 / 制造费用 — 职工薪酬 贷:应付职工薪酬 付款: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 2. 外部技术人员(外聘) 机票 %2B 指导费计入劳务费,需要对方代开发票 借:管理费用 / 制造费用 — 劳务费 贷:银行存款

老师您好:我公司和b公司签的技术服务合同 我公司员工到b公司做技术指导 然后对方支付给我们服务费,我公司收到后 再全额发给员工 这个怎么做账呢老师 是计入出差补贴还是工资呢
公司和阿里商旅平台合作,员工出差通过阿里商旅平台订票,订酒店,员工不用付钱,公司月结,后期收到阿里开的发票明细是:信息技术服务~技术服务费,这个怎么入账呢,实际是员工的住宿费和高铁票等费用
老师,我们公司聘请国外的专家技术指导,做专家咨询费,这个专家的飞机票都报,还有一天按1000元补助计算,请问老师该怎么做账呢?
老师 我们是电商行业 我们开的是技术服务的发票 我们除了收到技术服务的发票 还收到“劳务,加工费”的发票 这种的怎么做账,之前有人说把这类加工费的发票不计成本 计入费用 这种怎么操作?怎么做分录
老师,请教一下,我们与南开大学签定了技术开发协议,然后南开大学的老师来我们这里指导工作,发生的机票、住宿费用我怎么入账?
给技术工定机票钱 和技术工指导费 这种做账怎么记凭证
老师,比如1月出口USD20000,出口汇率7.0288, 1月收汇USD5000,记账汇率7.0288,1月末汇率6.9678,分录怎么做?
购买餐桌的费用,单价是300块钱,一次性买了40个,可以计入管理费用吗?
#提问,老师电脑数据处理的开了5000的发票需要后边附协议吗?
老师,城镇生活垃圾处理费计入哪个会计分录的二级明细
老师,救急救急,工业企业服务平台,企业月报,上月的应交增值税和利润总额填写错了,全都填多了。尤其是营业利润,应该是负数,填写成正数了,怎么写原因,不会被查,不会被打电话核查。太害怕了
老师,我们出口货物,合同是跟一个中间贸易商签的,然后报关单上的境外收货人是他们中东地区得清关公司,我们收到的水单上的汇款人是中间商卖出去的那些公司直接汇给我们账户上的,税务局现在说我们报关单和水单不一致,我这种情况会影响退税吗
出口生产高新企业,出口退税的税负是4%,这个税负是单纯的指退税,还是整个企业的税负比
董孝彬老师,想咨询一下工商年报的事情
老师,我们是小规模公司,当月先收款,次月才给对方开票5000元,但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元,银行回单未显示出来手续费15),我做预收时,会计分录怎么做?手续费15元银行回单未显示出来,单独把手续费算出来15元能入账吗?会不会影响?