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老师,因为我们应平台要求开了6%的发票,冲了一部分13%,专管员要求我们,按13%缴纳,把6%的全部冲掉,增值税补缴了,企业所得税季报也一定要调整吗?企业所得税可以放在下季度调整吗?

2026-05-13 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-13 16:53

你好,需要调整的,因为增值税和企业所得税的营业收入要一致才可以现在的季报数据

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你好,需要调整的,因为增值税和企业所得税的营业收入要一致才可以现在的季报数据
2026-05-13
两张表本期盈余对不上是因为口径不同:收入费用表的 - 46 是 “本期发生额(当期盈亏)”,资产负债表的 - 180 是 “期末余额”,勾稽关系是 “本期盈余期末余额 = 期初余额 %2B 本期发生额”(反推期初余额为 - 134)。 资产负债表累计盈余 = 累计盈余期初数 %2B 本期盈余(收入费用表的 - 46)%2B 其他权益类调整事项,是学校成立至今的累计盈亏及权益变动总和。
2025-11-27
有影响的。这个得看你自己,你是想要做收入还是不做收入?报收入,你就修改增值税申报表。
2024-08-24
不能调在 10 月,需在 11 月(红冲重开实际发生月)调账;1-9 月财务报表及企业所得税申报表需同步更正,不能仅改 4 季度报表,需与增值税更正数据匹配,确保税账、报表一致。
2025-11-21
你好;   是企业所得税的话;    申请退税哈; 确实多了就退税  
2022-10-11
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