1. 国家税务总局公告2018年第28号(第九条) 对方为无需办理税务登记的单位或小额零星个人,可凭收款凭证+内部凭证扣除;收款凭证需注明:收款单位、事由、金额、盖章 。

老师您好,我们是新成立的公司,还没招人。因为需要报税了,想请教关于现在做零申报的几个问题。一,年前存在以下几个行为:①交了装修款,当时银行账户还没申请,交的现金,有收据,后期可转发票(现在还没转)。②股东换人,在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢?我目前的处理是:资产负债表中填入了实收资本和未分配利润(手续费),并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用(手续费)。现金流量表为0。实在是不太懂,请老师指教。二,单位似乎还未办理社保,是否不用管呢?还是也要进行零申报之类的行为?三,个税的人员信息采集中,是否需要把所有股东都写进去呢?(还不清楚他们是否要发工资)如果要写的话,是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了?如果有别的地方交,是否就不用写他们了?万一如果股东都有别的地方交,没人可采集信息了怎么处理呢
员工因为手指受伤,去村卫生所就医,花费200元,只收到了对款收据盖了章,可以税前扣除吗,相关的政策是什么?如何做账?
老师,我们现在审计,说增值税余额对不上,让给一个调节表,必须要吗?因为账上一直都和申报表对不上。每个月一百多张发票。找起来工作量太大了
员工上班期间摔伤了,医疗费如何报销,分录怎么写,
老师,我需要2026年企业所得税全部申报表空表,去哪里下载
汇算清缴:A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中的工会经费支出账载金额是填所属期的金额还是费用科目计提的金额(费用计提科目包含了补提24年12月的数)
老师你好,请问现在付款无票的部分,不能做成本,年底上税什么时候调出来比较好
老师 你好 我司是查账征收的个体户,这个季度开票超过30万,总额100万,其中70万属于滴灌带(农业机械)免增值税,请问到时候交增值税的时候是要交那30万不是免增值税的吗?
员工因为手指受伤,去村卫生所就医,花费200元,只收到了对款收据盖了章,可以税前扣除吗,相关的政策是什么?如何做账?
如果25年发票26通过以前年度损益调整做了,那这部分年报的时候在哪里填啊
老师,有发票统计表可以发我一份吗
老师,去年的报关单最长截止啥时候不能申请退税
金额仅 200元,村卫生所属于无需办理税务登记的单位,盖章收据+内部审批即可扣除 。