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老师,我们现在审计,说增值税余额对不上,让给一个调节表,必须要吗?因为账上一直都和申报表对不上。每个月一百多张发票。找起来工作量太大了

2026-05-14 11:48

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同学,你好 重新建账,自己要根据实际情况做期初余额
2022-03-14
可以的,可以这么做的。
2025-04-14
同学你好,对方认证抵扣了,原发票应该对方留着,开具的红字发票,应该交给对方入账处理。
2022-09-11
你先做留抵退税,借银行存款贷应交税费,应交增值税进项税额转出。
2022-04-30
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