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老师,我想问下,我在2020年11月开错了一张票,对方12月初认证了,我在之后发现错了,但是联系不上对方,就直接红冲了,最近税务局找来,说需要他们改报表,进项税转出,然后原票和红冲发票,对方税务局说应该他们公司留着,我们城市的税务局说应该我们公司留着,都让千万别给对方,那这两个票到底该谁留着?

2022-09-11 17:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-11 17:18

同学你好,对方认证抵扣了,原发票应该对方留着,开具的红字发票,应该交给对方入账处理。

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快账用户2443 追问 2022-09-11 17:19

可是我们专管员就是不让我们给人家,我们该咋办?

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齐红老师 解答 2022-09-11 17:20

同学你好,这样的话,先留着吧,把扫描件给对方入账吧。

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快账用户2443 追问 2022-09-11 17:22

对方要转出,税务局要看原件,我就给人家先处理,然后人家税务局让他们留着,就不给我邮寄了,我们专管员又特别义正言辞,现在就僵在这了,我们领导肯定也不干,我都不知道找谁处理…老师有什么建议吗

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齐红老师 解答 2022-09-11 17:24

同学你好,这样的话,可以找贵方税务局领导来解决这个问题。

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快账用户2443 追问 2022-09-11 17:24

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-09-11 17:25

同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。

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同学你好,对方认证抵扣了,原发票应该对方留着,开具的红字发票,应该交给对方入账处理。
2022-09-11
不用,错票和红票一起你自己留着,不用寄出,如果对方还需要重开,再开对的发票
2021-12-17
同学你好!你这样是对的,红冲后按正确的重开
2021-12-17
您好,您需要哪些支持
2022-11-01
同学你好 直接冲减当时的交税分录就行了
2021-02-22
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