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老师,我们原来的公司因为贷款逾期问题,导致不能正常使用,然后注册了新的公司,账务也一直延续下来,到现在呢,为了合规,领导让从24年把账面上能用的数据全部移出来,给原来的公司挂了往来借款。原来是内外账,现在呢,合规成一套账,但是挂的往来欠款是欠原来的公司的,可是实际的账务都是新成立的公司的账务,如何能正确的把往来欠款平掉?老师,请指点迷津

2026-05-14 15:26

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你好;   这个应该是 老公司那边的成本费用哦; 不能走新公司去 ; 那缴纳是以新公司还是以老公司去缴纳的 ?? 
2023-06-02
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-06-08
不用逐年翻旧账 1. 不用冲回你去年已经调平的税差,那笔已经调平往来就不动了,避免越调越乱。 2. 只做一笔科目更正:把2024年挂错供应商的款,从错误供应商转到正确这家就行。 3. 最终保证:正确供应商往来余额真实平账,错误供应商余额也正常即可。 借:应付账款/预付账款—正确供应商 贷:应付账款/预付账款—挂错的供应商 不用逐年逐笔核对,也不用回冲上年调整,只更正挂错科目的这笔。
2026-04-18
不用冲以前税差调平凭证,不用逐年追溯调整 2024 供应商科目挂错,直接往来对冲重分类即可 只是挂错名字,不影响实际供货、不影响库存成本
2026-04-23
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