您好,调增调减,这个肯定会有提醒的,这个是正常的

老师,请问下税务局需要我们补前几年的收入,那我是要更正2014-2016年增值税申报表跟企业所得税汇算清缴的申报表就好?还是只更正汇算清缴那张申报表就好?以前季度企业所得税预缴申报表需不需要更正?
老师你好,我想请问下,我进电子税局更正过一季度的增值税纳税申报,但是财务报表和企业所得税报表没办法网上更正,但三季度的没问题,都是更正后的累计数据申报的,这样有关系吗?还是必须得去窗口做一季度的财务报表更正申报?如果不去处理会怎样
#提问#电子税务局的财务表表与企业财务报表数据不一致,请问在电子税务局中“财务报表往期报送及更正”中更正以前的保送的财报会有影响吗?
老师,您好!我去年三、四季度企业所得税预缴申报表填错了数,我去电子税务局更正,然后三季度的提示不允许更正,四季度没有提示,所以我就把四季度更正了,那三季度还要更正吗
老师请问12月的季报里面我没有计提企业所得税,导致现在年报不一致,可需要更正
我们老板想要考虑如果亚马逊运营不做了,这个海外的货的成本这块求这个盈亏平衡点,这个怎么算
老师,出差一天50元的餐费补助,不需要票可以入账吗
酒厂,自产自销威士忌消费税税率是多少?
请问一下我要更正去年企业所得税跟财务报表,更正后税务局提醒那里就会有提示税费不一致的问题,请问一下我要怎样更正才不会有这个提醒
老师人力资源公司给下面外派的去发劳务费,但是有很多零时工是黑户,叫别人代收,那我现在要求他们出具一个委托代收函签字,这个函加上工资表能不能作为凭证附件,个税扣缴我是扣实际劳务工还是代领人?
老师 我们出口的 打款人是A 但是我们业务做单的时候把境外收货人写成了B B是A的客户 这种情况我现在要怎么处理 收货人和我的打款人对应不上 商检已出,柜子已还。没得改 还有什么补救的办法
合同4月15号签的施工合同,但是农民4月1号就开始干活了,那工资表是从4.1号开始做还是4.15号开始做
老师:公司购买的车辆,申报时车辆购置税,是汽车销售公司录入的车辆信息?公司只用提交申报缴税就行?
老师好,企业所得税汇算时,业务招待费无票支出1000已入账,在105000表中栏次15行:业务招待费1000,税收金额系统自动出现600,调增400。但是这1000其实都没有票都是白条入账,按理这1000应该是全部纳税调增,这个应该怎么填写呢
处理二手车,汇算时,形成的资产损失怎么填写?