同学,你好
中国自产自销威士忌的消费税税率为20%加0.5元/500毫升

葡萄酒厂销售自产葡萄酒,消费税如何计算
某酒厂为一般纳税人,五月销售自制粮食白酒6吨,取得不含增值税,销售额50万元,则该厂本应纳多少消费税?
酒厂为一般纳税人,5月销售自制粮食白酒6吨,取得不含增值税销售额50万,这个厂厂本应纳多少消费税
某厂某酒厂为一般纳税人,五月销售自制粮食白酒6t,取得不含增值税,销售额50万元,则该产品应纳多少消费税
甲酒厂向乙批发企业销售自产白酒5吨,取得不含增值税销售额30000元;向丙零售店销售自产白酒500千克,取得不含增值税销售额3000元。已知白酒消费税比例税率为20%,定额税率为1元/千克。计算甲酒厂上述业务应缴纳消费税税额。
我们老板想要考虑如果亚马逊运营不做了,这个海外的货的成本这块求这个盈亏平衡点,这个怎么算
老师,出差一天50元的餐费补助,不需要票可以入账吗
酒厂,自产自销威士忌消费税税率是多少?
请问一下我要更正去年企业所得税跟财务报表,更正后税务局提醒那里就会有提示税费不一致的问题,请问一下我要怎样更正才不会有这个提醒
老师人力资源公司给下面外派的去发劳务费,但是有很多零时工是黑户,叫别人代收,那我现在要求他们出具一个委托代收函签字,这个函加上工资表能不能作为凭证附件,个税扣缴我是扣实际劳务工还是代领人?
老师 我们出口的 打款人是A 但是我们业务做单的时候把境外收货人写成了B B是A的客户 这种情况我现在要怎么处理 收货人和我的打款人对应不上 商检已出,柜子已还。没得改 还有什么补救的办法
合同4月15号签的施工合同,但是农民4月1号就开始干活了,那工资表是从4.1号开始做还是4.15号开始做
老师:公司购买的车辆,申报时车辆购置税,是汽车销售公司录入的车辆信息?公司只用提交申报缴税就行?
老师好,企业所得税汇算时,业务招待费无票支出1000已入账,在105000表中栏次15行:业务招待费1000,税收金额系统自动出现600,调增400。但是这1000其实都没有票都是白条入账,按理这1000应该是全部纳税调增,这个应该怎么填写呢
处理二手车,汇算时,形成的资产损失怎么填写?
在点理解决老师可以解释一下吗