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小规模公司,公司名下有一辆车,25年3月处置了,记入了营业外支出4万,请问,汇算清缴时,填写了A105080固定资产折旧表,和A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表后,汇算清缴主表的营业外支出包含处置车的损失4万元吗?

2026-05-17 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-17 09:41

你好,那营业外支出包括这4万

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快账用户9710 追问 2026-05-17 09:42

也就是说,这处置车的4万元,不能在所得税前扣除,是吗

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齐红老师 解答 2026-05-17 09:43

可以扣除的,不需要纳税调增

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你好,那营业外支出包括这4万
2026-05-17
同学,你好
要填写的

第1列“账载金额”:填写会计核算中计入当期损益的损失金额,即 39,812.50元(对应“营业外支出”金额)。

第2列“税收金额”:填写税法允许税前扣除的损失金额。通常情况下,若资料齐全、计税基础明确,该金额与账载金额一致,也为 39,812.50元。

第3列“纳税调整金额”:为第1列减第2列的差额。若两者相等,则调整金额为 0,表示无税会差异。
2026-04-07
你好,对的,是的,但是你这个是不允许抵扣所得税的吗?
2023-04-20
需要的需要填写的
2024-03-17
当时买车有发票 处置价格不偏低的可以
2025-01-04
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