你好,内账的不需要分进项税额

老师您好,我这边有一个分公司,但是平时是单独做账的,这一次总公司与分公司一起做了一个团建,说好了所有费用开支由总公司出,但是现在费用发票又开成了分公司的名字,这些费用先都是由分公司的一个员工垫付,现在总公司意思就是把这笔钱转给我们分公司对公户,然后再由我们转给我们的员工,但是我们这边也不挂费用,这个账我应该怎么做
您好 我是做公司内账和管理U盾的,外账报税由代账公司做,那么我这边白条也要做账,那么老板和员工报销是白条咋办,能从对公打钱给他们吗? 还有这个做内帐有没有什么风险
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
像中通,顺丰,韵达,极兔快递公司,属于什么行业的公司?需要看什么行业的实操才准确?谢谢你了
做内账和做外帐有什么区别吗?具体做内账怎么把握?一般纳税人。谢谢你了
老师,商贸出口企业样品很多,库存商品二级全部一个一个添加进去吗
老师 请教 我们是酒店行业 税务后台显示说我们有三个季度 净资产波动率大什么意思啊
快递行业一般纳税人的税负率是多少?谢谢你了
请问弥补亏损,转增资本,提取盈余公积,会计分录是
老师,公司帮员工预缴的个人所得税相关的会计分录该如何做?
汽车入公司户,首付通过公户支付,每个月分期是通过法人私人账号还款,到时候利息发票是来给法人个人,我们也得拿来入账,再考虑需要什么凭据来证明这是法人代公司还贷款?就是凭证后面贴什么单据
老师,a公司将2300只种羊销售给b公司,b公司将种羊托养给a公司的子公司,由于是托养给a公司的子公司,所以当时本来该销售的种羊,实际就有1500只是育成羊,按育成羊结转的成本,现在销售做完了,托养我做账这1500只是做的是育成羊,育成羊就涉及料工费,种羊入生产性生物资产就不涉及料工费,这个怎么处理?
企业简易注销的话,偿还债务后的剩余的钱,可以注册资本直接归还股东吗
那么转给总公司的管理费和税费就一笔费用出去就得了是吗?
对,不需要分进项税额的了
好的,谢谢
没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢