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老师您好,我这边有一个分公司,但是平时是单独做账的,这一次总公司与分公司一起做了一个团建,说好了所有费用开支由总公司出,但是现在费用发票又开成了分公司的名字,这些费用先都是由分公司的一个员工垫付,现在总公司意思就是把这笔钱转给我们分公司对公户,然后再由我们转给我们的员工,但是我们这边也不挂费用,这个账我应该怎么做

2022-08-22 19:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-22 19:45

那你是挂往来就可以吗

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快账用户vyxn 追问 2022-08-22 20:04

那总公司那边应该怎么处理

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齐红老师 解答 2022-08-22 20:06

总公司做费用科目就可以

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那你是挂往来就可以吗
2022-08-22
同学你好 这个需要开发票
2021-08-27
你好,把这笔款算总分司代付,你们在还给他。 借:成本费用 贷:其他应付款
2020-12-10
首先分公司的收入总公司开发票,这是错误的。 除非你们是一套账,你确认一下你是这情况吗?
2023-07-21
同学你好 开了发票就是收入 不开发票做往来就行了 还钱冲往来
2021-03-31
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