需要做外账吗?需要做外账的话,就可以用公户支付,如果不做外账,只做内账的话,最好是现金 看一下外账代理公司那边要求。
我们公司现在要做年报了,19年12月份的时候我们公司账户是没有发生收入和支出的,都是老板个人垫付的,只能做内账,不能做外账,都是白条收入,这个工商年报的填报的资产这一块该怎么做呢?
老师,我们给别人开票,但是这个税费是对方打到我们账户我们交的,这笔钱怎么入账账务处理怎么做,另外还有一个点的管理的对方打入到我公司,但是这个钱合同约定是给老板的,但是对方不打个人,打对公我们有收到这笔钱但是这笔钱要还给老板,这边怎么做账务处理把钱还给老板要什么守约,这样做有什么税务风险的
老师,有几笔报销,是员工汇总好后,老板私人卡报销的,没走公账,公账里现在也没有钱。账是代账公司在做,所以不知道这笔钱,那我在下个月拿回账后,可以做 借管理费用 贷其他应付-老板名字么
您好 我是做公司内账和管理U盾的,外账报税由代账公司做,那么我这边白条也要做账,那么老板和员工报销是白条咋办,能从对公打钱给他们吗? 还有这个做内帐有没有什么风险
您好 我是做公司内账和管理U盾的,公司的外账报税由代账公司做,那么我这边内帐反应真实交易,那么白条也要做账,那么老板和员工报销是白条咋办,能从对公打钱给他们吗? 打的话 ,那外账那边 ,只收有票的凭证做账咋办,那银行流水上面又有这笔支出
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
你好老师,我们公司向另外一个公司购买了一台二手设备,该设备属于另外一个人,是这个公司的一员,我们向这个人付了48万,后面设备拉过来安装,又向这家公司付了70万,这个账务怎么处理啊
从境内非上市公司取得的股息收入是免征什么税的?? 从接内上市公司与非上市公司什么情况下交个税,什么情况下不交个税?
老师您好,请问最新企业所得税纳税申报表有啥变化吗
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
老师您好,请问那个残保金咋交的,比如说我们公司现在150个人,如果说按照1.5%的比例,残疾人安排残疾人的话,他大概需要三个人,如果没有这三个残疾人的话。他那个残保金怎么计算?他是按照就是说全年所有员工工资的员工工资,然后按照比例,就是按照那个税费率。交那个参保金,还是说按照这3个人乘以他那个平均工资来交的?那个参保金到底是按什么交的?
老师我在打扰你一下,就是比如说这个微信支付凭证是小A付的款!!!小B现金给了小A……那我们做账时候其他应付款后面可以直接跟着小B吗?并且附件直接附当时小A这个支付的微信凭证行不行
做内账,如果不被税务局那边查到的话,没有影响。
外账是代账公司做 我们是小规模纳税人
问一下外账那边他需要做吧,不做的话你就别走500站了。
如果不做的话,你就别走外账了。
我这走公户给他们白条报销了,那外账那边没有发票怎么做账? 但是对公流水又有这笔金额支出
没发票可以正常做,但是抵扣不了所得税的。
它和有发票的是一样的。
我们公司内帐外账都有人做
你好,这有什么问题 正常
没有发票 就直接走公户报销 那公户的钱怎么能随便支出,白条不能作为支出凭证把
可以的,只要是实际的业务可以做,正常做没有问题啊。
那外账那边只收有发票的凭证 白条他们不要,那他们账怎么做的平
你好乱做的代理记账那边做的很粗糙。
比如一张报销单报销了2000,银行转了2000,但是发票只有1000
这种情况怎么办
那么有票的记入 比如借管理费用 1000, 贷其他应付款 张三 1000,但是 银行流水是 借其他应付款 张三 2000 贷银行存款2000
借管理费用,贷银行2000,没有发票的是1000,汇算清缴的收入,纳税调整1000。
可是我们公司这种白条很多 那代理记账那都要调增?
代账只收发票 那么他能看到的金额只有1000元的发票 他怎么会做管理费用2000呢 肯定是1000啊
对的,是的,需要纳税调增。
那他你不给他银行回单吗?他银行回单对不起来,他不找你们吗。
要给回单的 ,就是我想有什么办法避免那边代账做账也做起来方便点,
你好,那你就没有发票的,别给对方。别走公司账户。
走老板私卡报销是吧 ,那我做内帐岂不是很麻烦,还要查私卡流水
对的,是的,是这么做的。