越南官方无此科目;中资内部账可自定义,对外报税用 1331。

老师,我才来这家公司,之前的会计喜欢把未认证发票的税额入账的时候计入待抵扣进项税额,我在做1月份账的时候,我就做了一笔,待抵扣进项税额转入待认证进项税额科目。摘要:科目划转,借:应交税费-待认证进项税额1601205.34,贷:应交税费-待抵扣进项税额1601205.34。我摘要这样写,入账这样做,都没问题吧?现在待抵扣进项税额科目已经无余额了,都在待认证进项税额这个科目里面了
老师,把这个月的进项税挂在“待认证进项税”科目里面,等下个月在认证抵扣的话,会有啥影响吗?应该是可以的吧?
现在还有待认证进项税这个明细科目吗?现在是不是一般都用待抵扣进项税这个明细科目的?
老师,在实际账务中,在有正常收入情况下,什么时候应用到待抵扣进项税额这个科目?
老师 前任会计把进项全部入到应交税费-应交增值税进项税额里了 抵扣的不抵扣的都在这个科目里 现在科目借方余额有47万多 我可以把这余额转到代抵扣进项税额吗
老师,客户上月拿了10吨货,货款已收发票已开。这个月说他用不了要退一部分,我发票安原来的冲红了,余下的确定要的货物又开了张蓝字,货款也退了一部分,请问具体凭证怎么做,冲成本的时候是不是按上月的进销存里的成本单价冲?
朴老师,公司5月入职了员工,在电子税务局社保业务做了增员,也申报了社保,还没有缴费,老板现在说这位员工不买社保,我把申报的作废了,那社保新增的员工怎么办?要删除吗?还是减员,但减员的原因写什么呢?员工又不是离职,员工还在职。
老板说水母报告给申请下 这是什么怎么申请
请问一下购买岗亭金属板共计8000元,已经预付了4000元,剩余的4000元到货以后再支付剩余的金额,这个走什么科目,是走固定资产还是直接走费用
派遣企业注销时 应收账款 应付账款都有巨大余额 怎么处理
一个供应商不想按签订合同开票给我们,①是把部分产品金额降低,然后加2个产品,这样开票给我们,和付款一致,②或者是我们就只要自己采购的产品,这样发票金额就比付款少,哪种方式能好点?[捂脸]
请问老师,年初开了一张30万的发票,抵扣了一张55万的发票,现在全部都要冲红,还要交税什么的吗,怎么操作
关于汇算清缴 执行《企业会计准则》,收个税手续费放到其他收益,审计也是,但汇算清缴也是放在其他收益吗,这样没有附表可填。
老师银行流水公账转给老板私户发工资 我需要申报发工资 还是公转私走现金呀,税务账目
农业公司的供水井及修的路面、鱼塘,在记账时放固定资产,折旧是年限按什么标准折旧。
1331是什么东西?
同学你好 这个是科目编码