你好,弥补亏损表一般不需要调整的,你只要核对一下金额就可以了,金额不同,时候你没有把每一张点击下方确定,最后的金额一定是跟主表应纳税所得额一致的
老师,我在报所得税汇算年报时发现企业所得税年度纳税申报表(A100000表)中的纳税所得和企业所得税弥补亏损明细表(A106000)中本年度境内所得额不同,差了21年6月交的所得税,公司年底是亏损,我问一下弥补亏损表该怎么报?
你好,老师,我在申报年度汇算清缴时,提示,A106000企业所得税弥补亏损明细表第11行第2例(本年度当年境内所得额)【等于】A100000企业所得税年度纳税申报表(A类)第19—20行,无法申报怎么回事
《A106000企业所得税弥补亏损明细表》第11行第2列(本年度_当年境内所得额)【等于】《A100000企业所得税年度纳税申报表(A类)》第19-20行。 强制 怎么回事?跳出来这个风险
老师,我们在22年10月交企业所得税时 有减 弥补以前年度亏损10万,但是22年12月的时候 修改了19年的报表,使得22年本身是没有可以弥补以前年度亏损的,所以现在报22年年报的时候,a106000企业所得税亏损明细表 没有显示可以弥补以前年度亏损的金额,这个怎么办。
老师,汇算清缴中:纳税调整后所得-548499.02,全申报时提示:年度纳税申报表A类第21行弥补以前年度亏损=企业所得税弥补亏损明细表第11行第9列当年待弥补的亏损额?
老师,你好。请教下汇算清缴退税如何记账呢
采购退货是冲待认证进项税还是进项转出?采购进仓是做待认证进项
老师,好。我们4月28日购买的打印机1100多元,5月初才报销的,固定资产不是当月购买,当月入账,这个我怎么入账好些
600元的充电桩 要不要入固定资产
电脑开票开票大类是计算机外设备 还是电子计算机?
老师,今年3月才给员工交社保的,需要做社保年报吗
老师,公司转款给个人,备注是付给某某供货商,这个账应该怎么做,借 应付账款-某公司还是其他应收款-某某
当期费用发生5元,红冲10元。所以我的科目余额表还没结转损益时办公费出现负数,这样子可以的嘛
个人收租金,开100万的发票,需要交多少税?
老师,我公司厂房正在筹建期还未生产,以租代购了一台叉车,季度支付,全款4万多,支付前开发票,计入管理费用租赁费可以吗?
主要是预交的所得税要退
如果你多交了所得税款也是跟应纳税所得额该指标没有关系