同学,你好
是需要的

老师,我司有发生业务招待费,现在报2022年汇算清缴。原账目中计提所得税并没有算调整这部分的税额,现在调增补稅。需要改年报表吗?
【问题1】发现往年记账错误,多计提了管理费用,今年在以前年度损益调整后,所得税纳税调整明细表中哪里调整? 【问题2】22的错误是在22年所得税汇算清缴中调整?还是因为23年做的以前年度损益调整,等23年的年报再调整?
老师,您好,企业所得税汇算清缴完成后,调整了视同销售收入、业务招待费、广宣费的调减,这时候需要调整22年度财务报表吗?
老师,年报的纳税调整表,我已经申报了主表收入了,我现在填业务招待费,这里的税收金额拦不是自己弹出来的吗?就是业务招待费可以抵税多少,调增多少
老师,23年老板吃饭,住宿发票都入账了,记录到管理费用-招待费里了,现在汇算全部调增了,在纳税调整明细表哪一行里填写这15万?
老师好,请问工商年报里的从业人数怎么填写?要跟哪个数据保持一致?
老师,你好!企业所得税汇算清缴,在2025年暂估成本了,没有成本发票入账,需要调增成本,在纳税调整项目明细表里面哪一行填写?而且没有办法填写数据,怎么弄
盘亏库存商品应该怎么做分录?需要哪些附件?
法人可以给自己发一次性离职补偿吗
老师,装修期间有一笔打款,是买的空调和安装费,让对方开发票,品名开什么
国外客户用万里汇平台支付货款给国内公司对公帐户,支付时万里汇平台会隐匿掉付款公司的名字?不显示具体公司的信息,通过在备注栏备注付款客户名字完成收汇,这样对国内公司出口退税有影响吗,税局认可吗?,需要额外提供佐证材料吗
老师,请问一下,老板从他的批发仓库(A供应商)给超市供货。超市也是老板新开的。前期因为管理不规范这些入库的商品没有统一入在这个A供应商里。全部都入的。各某某也不是统一一个自采名称,都是根据货物来定自采名称。 现在a供应商要给超市开发票的话,可以直接开吗?这样进货不是入的A供应商的话,会不会被税务局认定为徐X开
董孝彬老师,老板总是自己从公司公户转钱到自己私户(因为审核的U盾老板自己拿着的)这样合法吗?如何不合法,会计该怎么防止或者处理这种事?
怎么找到会计学堂官网的做账软件做电脑账
老师,接到税务电话说少申报230万?单位是一般纳税人。少申报是因为没有采购发票,那现在能怎么处理?补申报的话可以同时把票开回来吗?补开发票还能用吗?
请问具体怎么调整呢?
同学,你好
进入25年账套,直接改科目
已经结账了怎么办?
同学,你好
可以反结账
具体到会计账务怎么调整呢?
同学,你好
就是把25年的招待费,改成会议费。
因为不影响损益,所以直接改账
具体会计分录是什么呢?
同学,你好
直接改账。
25年有部分会议费误计入了招待费里。
找到25年的凭证,把招待费改成会议费
具体怎么改呢?不是也要写会计分录吗?
同学,你好
就是改分录。
把之前的招待费改成会议费
借:会议费xx 贷:业务招待费xx,是这样吗?
同学,你好
借:会议费
借:业务招待费 负数
好的谢谢老师
不客气,祝工作顺利