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老师,公司25年计提了一笔费用10万,25年企业所得税汇算前这10万发票没补来,我要在纳税调增表里调增10万对吧?要是我不调增,之后补进这10万的发票可以不

2026-05-19 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-19 14:59

你好,不可以的!需要纳税调增直接

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快账用户4295 追问 2026-05-19 15:00

那后期这10万发票不用补对吧

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你好,不可以的!需要纳税调增直接
2026-05-19
你好,需要的借应付账款,贷以前年度损益调整,借 以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润。
2023-04-17
你好,会计利润是20万,税法利润是30万。
2025-01-14
你好;    账上不动; 只是你 调增后 ;  在汇算表去 处理即可;   到时产生缴纳; 做分录即可   
2023-02-16
您好亲!暂估在汇算时是要调整的,折旧部分调增就行。您是小微企业是吧,按5%交企业所得税
2025-05-11
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