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补申报往年收入21年增加未开票收入330000,22年1092000,23年3360000,已申报了增值税及附加、印花税、年度企业所得税,缴纳了税费及滞纳金。账务怎么处理?财务报表用不用去更正? 经自查,2021年需补收入330000元,应交增值税及附加11088元,滞纳金6302.84元;企业所得税82203元,滞纳金59597.18元;印花税99元,滞纳金78.31元,共159368.33元; 2022年需补收入1092000元,应交增值税及附加36691.2元,滞纳金21382.45元;企业所得税163210.32元,滞纳金88541.6元;印花税327.6元,滞纳金199.84元,共310353.01元; 2023年需补收入3360000元,应交增值税及附加112896元,滞纳金46162.37元;企业所得税502185.6元,滞纳金180535.72元;印花税1008元,滞纳金431.42元,共843219.11元。 本次总缴纳税金及滞纳金共1312940.45,税款今天已全部申报入库。

2026-05-20 18:57
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-20 18:58

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您好,这是让我写分录么?
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贷:应交税费
借:应交税费
贷:银行存款
2025-03-23
您好,题目是全部的吗
2022-12-03
你好,该企业当年应纳税所得额=800万%2B40万%2B12万—430万—80万—20万—10万—(3万—1万)—10万 所得税应纳税额=应纳税所得额*25%
2022-12-03
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