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老师好,公司有个去年供应商返点开出的红字发票,这个怎么去做会计分录

2026-05-20 18:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-20 18:29

1. 未付款抵货款 借:应付账款—XX供应商 贷:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项税额转出) ​ 2. 直接收到现金/转账返利 借:银行存款 贷:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项税额转出)

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1. 未付款抵货款 借:应付账款—XX供应商 贷:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项税额转出) ​ 2. 直接收到现金/转账返利 借:银行存款 贷:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2026-05-20
你好!这个其实是对方开红字发票。 你们开红字信息表
2024-02-23
你好,开红字发票的话,前提是你们公司以前给他开过发票吗?
2022-03-01
借:银行存款      库存商品/主营业务成本 负数       贷:应交税费-增值税-进项转出
2025-04-23
以前未抵扣,那么按新开的发票正常做账抵扣就行
2024-03-01
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