同学,你好
做无票收入

老师,我们是医疗器械商贸公司,我们采购商品的时候每次都先付款,这时候我就借:应付账款-供应商,贷:银行存款,可以吗,然后供货商才给发货,等货到了入库了,但发票没到,我先不做账吗,如果货和发票一起到了,我就借:库存商品,贷:应付账款-供应商,可以吗?如果月底了,发票还没到,是不是就的暂估入库呀!那这个怎么做分录呢!还有往来账,怎么能看出来,对方欠我们发票。
是这样的,我刚刚去个医疗耗材企业工作,企业有进销存和独立的财务软件。现在入库商品当月不一定取得发票,发出去的商品不一定都开销售发票。因为商品很多我想这么做可不可以。每月收入按开出的发票确认收入申报纳税,入库按取得发票做库存商品,结转成本时按开出发票商品的出库金额结转成本。老师,如果按发出商品确认收入的话我工作量太大了,当月核算未开票收入,次月得对应上月未开票做冲会,而且月月冲暂估商品,心里乱麻一样。
老师你好。我们存在供货商不开全部发票只开部分发票怎么做账。例如本月打款40万。到货50万。供货商只开30万的发票,剩余的20万发票又到下个月才开?这样子怎么做账? 我们是快消品行业货到就入库了。我的做账金额和进销存软件就对不起来了。
老师,我们公司5月销售的鲜奶6月才给对方开发票,而且每月价格得等开发票时候才能知道,然后就导致报的增值税跟企业所得税收入不相符,昨天我去税局沟通税局让我当月不记账,等下月开完发票再记收入,让我先做发出商品,这个分录怎么做,那我的成本怎样结转呢
老师,我销售库存商品,发票已开,未收到货款。我的分录,借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费-销项,产品出库分录,转结主营业务成本,借:主营业务收入,贷:库存商品,这个出库的金额是不是已开的发票不加税金的金额啊?
老师给对方发样品 不要钱,收入该怎么做
老师,我公司是独立核算的分公司,汇算清缴的时候,咋填表信息里面还要填写股东及分红信息呢
请问,本公司,月度应交月度末,计提税费附加(城建税,教育费附加,地方教育费附加),目前每月都按税务总局公告2023年第12号第二条,享受50%减免。月末计提时,是按全额计提?还是按50%计提?(公司2026年4月应交增值税是20000元,计提附加税时,如何计提?)
你好 5月份开具的增值税专用缴款书(双抬头) 在电子税务局录入稽核后 状态是滞留 如果打算6月报税时抵扣 该如何操作
老师:地方教育附加用计提吗?分录怎么写?
老师 你好 大米和面粉的税率是多少啊
老师,2025年每个月的个税公司给扣了,不扣员工的,所以我账上记得借管理费用-其他 贷应交税费-个人所得税 借应交税费-个人所得税 贷银行存款,这在汇算清缴时怎么处理
请问一般纳税人一年内有简易计税开的发票和一般计税开的发票,年末增值税如何结转
老师单位只在2024年开过一张小额的建筑发票,后来一直都没有生产经营,是个小规模纳税人,现在要办理税务注销,能走简易注销流程吗?简易注销流程是什么?
老师,我们是农药批发的,我们客户要是私账转我们对公账户,我们是需要签代付三方协议,现在我们公司有对公收款二维码的,这种情况还需要签代付三方协议?
等开票了再冲是吧?你给我谢谢具体分录
同学,你好
嗯嗯,是的
无票收入分录
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销