你好,你可以先根据发票先入账,然后呢,付款的那一部分,你可以借应付账款贷银行存款,然后如果说恩库存商品和软件上对不起来的话,你可以先暂估入库,借库存商品贷应付账款暂估。
老师好!我们公司是小规模纳税人,一月份进的货,当时货到未付款未开票,现在3月份我们也只付一部分款项,有的供应商开了全额发票,有的供应商说货款付齐才开票,这样要怎么做账?
老师,我公司上月支付了5万的货款,对方货全部发过来了,但专票只给我开了2万,剩下的下月开给我,问题是我上月就已经全部开给出去了5万的货,本想暂估入库3万,但钱又是全部付出去了,不知道这个分录如何做?借库存商品5 贷暂估应付款5但我当月就把全部款都付清,我要如何做分录?
老师,我们是医疗器械商贸公司,我们采购商品的时候每次都先付款,这时候我就借:应付账款-供应商,贷:银行存款,可以吗,然后供货商才给发货,等货到了入库了,但发票没到,我先不做账吗,如果货和发票一起到了,我就借:库存商品,贷:应付账款-供应商,可以吗?如果月底了,发票还没到,是不是就的暂估入库呀!那这个怎么做分录呢!还有往来账,怎么能看出来,对方欠我们发票。
老师你好。我们存在供货商不开全部发票只开部分发票怎么做账。例如本月打款40万。到货50万。供货商只开30万的发票,剩余的20万发票又到下个月才开?这样子怎么做账? 我们是快消品行业货到就入库了。我的做账金额和进销存软件就对不起来了。
7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借应收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 借银行存款30万 贷应收账款30万 就这些了吧? 那怎么把预付账款30万冲掉呢?
老师,接受固定资产的投资缴纳的增值税和印花税要计入固定资产的成本吗?
老师,请问原始单据和发票都放外账里了,做内账需要原始单据之类的吗
老师好,如果前公司漏交25年5月份社保医保,现在的公司已经交了6-8月的,前公司还可以补缴吗?要怎么操作?
老师,公司采购低值易耗品怎么做账务处理?并且一次性全出库领用了,五五摊销的话咋做账
老师,我们是一家在新疆注册的建筑安装公司,2024年项目收入额一般计税和简易计税大概7:3,关于企业所得税,2024年开票不含税额8000万,按3%利润率缴纳企业所得税(按享受小微企业5%计算)是8000万*3%*5%=12万,税负率为0.15%,按行业税负1.5%缴纳为8000万*1.5%=120万,比前一种应多缴纳108万,老师,这种该如何处理呢?
有预计库存和资金流入报表 这种表格吗
老师,员工因为某件公事需要请人喝水和买烟送给别人,员工怎么报销?怎么写摘要
公司海关备案线上办理?具体需要什么资料?
我公司是物业公司,代收业主的电费,水费后交给供电局跟水务局,有的业主需要他们自己的水费发票电费发票,物业公司怎么给他们开发票
人员工资,可以上半年作为研发费用,下半年作为普通费用,这样入账吗?
是不是做暂估入账
你好,对你要暂估入库。