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老师您好,我的房租一次性支付了一年的,从25年7月到26年6月,一次性记入了当期费用,如果调增的话是填在企业所得税A105000纳税调整项目明细表中的跨期扣除项目里,还是填在其他里呢

2026-05-22 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-22 15:08

填 A105000 表第 30 行其他,不归跨期扣除行次。按归属期间拆分费用做纳税调增即可。

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