咨询
Q

老师,我这边是加油站,去年11月份,别人付了1101的款项购买了700瓶的矿泉水,我们这边我开了发票,当时系统没下库存,账务处理是做了两笔,收到钱,借,银行存款,1101,贷,应收账款1101。发票开出去,借应收账款1101.贷,主营业务收入,974.33,销项税额126.67。乱泉水的库存到今年才下,就是今年才拿给别人,我们做账也是按照系统做的,现在的话,账务处理怎么弄呢

2022-10-01 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-01 16:49

借库存商品贷预付账款1101 借主营业务成本贷库存商品

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借库存商品贷预付账款1101 借主营业务成本贷库存商品
2022-10-01
同学您好,营业收入冲其他应收,然后结账成本
2024-01-09
需要做账务处理,需补记收入和销项税额,具体如下: 补记 20 年未确认的收入和税费: 借:应收账款 贷:以前年度损益调整(20 年主营业务收入,不含税金额) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 结转以前年度损益调整: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配 - 未分配利润 补提所得税(若涉及): 若该收入影响 20 年应纳税所得额,需补提企业所得税: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费 - 应交企业所得税 再结转: 借:利润分配 - 未分配利润 贷:以前年度损益调整
2025-07-30
同学你好 这两种都可以,预收的情况下可以不做暂估
2020-10-26
你好  购入的月饼 当时怎么做的账
2022-04-28
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×